借方余額還是貸方余額
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
您好老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金,未交增值稅的余額正好是1月份繳稅的金額,可是要是把銷項稅額結(jié)平,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就不平,這個怎么調(diào)好呢?
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進賬稅和銷項稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應交稅費——未交增值稅43310.26,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了,應交稅費—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務退了錢,就借銀行,貸應交稅費—進賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應交稅費—未交增值稅和應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了
老師幫忙看看,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額借方有余額是什么情況,現(xiàn)在這個余額我應該怎么平。
辦理貼現(xiàn)業(yè)務憑證會計分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬,其中100萬是真實的農(nóng)民工工資,剩余300萬是工程款,但是也通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應該怎么做賬?
老師,請問報企業(yè)所得稅年報的時候社保是報在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報年報,財務報表上得工資發(fā)放金額和個稅申報表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
您好老師我想問下工商年報里社保人數(shù)那個是按照12月份最后社保人數(shù)申報還是按照從1月份開始,疊加上每個月發(fā)生的增員人數(shù),不扣除減員人數(shù)呢
新入職一家公司,稅負率多少是問之前的老會計交接嗎?
24年的房產(chǎn)稅還沒交,現(xiàn)在報稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開始和其他單位合租,合租單位不給我們開發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時候,當時計提了一年的折舊,這個車的原價是5萬,計提折舊6250元,但是在24年5月的時候通過二手車市場低價1000元賣出去了,當時申報增值稅的時候是以一般計稅方式申報到開具其他發(fā)票了,但是這個賬務處理怎樣做呢?
借方余額
進項大于銷項是這樣 不用管
那未交增值稅貸方顯示是當月要繳納的吧
那轉(zhuǎn)出未見增值稅,就一直掛著金額嗎
同學你好 你可以轉(zhuǎn)到未交增值稅的
未交增值稅按理說平的呀!也不會存在余額吧
這個進項大于銷項就是這樣