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您好老師,我年末結轉稅金,未交增值稅的余額正好是1月份繳稅的金額,可是要是把銷項稅額結平,應交增值稅-轉出未交增值稅就不平,這個怎么調(diào)好呢?

2021-01-11 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 14:45

同學,你好 完整的結轉 借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3949 追問 2021-01-11 14:50

請問老師,現(xiàn)在是銷項有9976.70的貸方余額,怎么弄好呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:52

同學,按這個進行結轉 借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3949 追問 2021-01-11 14:54

老師是說讓我將這9976.70的銷項稅額像你告訴我那樣做分錄嗎?

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快賬用戶3949 追問 2021-01-11 14:55

那我進項數(shù)額不就又不對了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:57

進項稅額正常結轉,同學。你之前就應該按我發(fā)的分錄做并報稅,本期再這樣結轉就可以了

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快賬用戶3949 追問 2021-01-11 15:07

老師,年底結轉后進項稅、銷項稅都是沒有余額的,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 15:57

是的,最后全部計入應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3949 追問 2021-01-12 09:55

您好老師,我這邊的稅金是計提的大于實際繳納的了,怎么處理好呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 10:18

如果計提數(shù)據(jù)不準確,做調(diào)賬處理 借應交稅費 貸相關科目 如果計提數(shù)據(jù)準確,作為應交未交稅額掛賬

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快賬用戶3949 追問 2021-01-12 10:23

老師,我就是不知道調(diào)賬時,貸方做什么科目了

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同學,你好 完整的結轉 借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
2021-01-11
您好 進項留抵金額 期末結轉到 應交稅費-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
你好!沒有規(guī)定要這樣做了。 不過你可以這樣做,下個月繳納后就平了。
2019-08-28
好,對的,是的,這個是正確的,沒有重復哪一個重復了,你做第一個和第二個,你的銷項和進項沒有余額了。
2023-10-10
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應繳納的金額
2021-02-23
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