你好,你們單位看紅字信息表,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對方給你開紅字發(fā)票重新開就可以。
老師您好,我想問一下,我10月份申報(bào)稅之后發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開錯(cuò)公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么操作呢?賬怎么做呢?
老師,銷售方11月份開具了一張發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,金額開錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么沖?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
我們是銷售方,對方收到我們發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,要怎么操作
老師,我們有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后面發(fā)現(xiàn)銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,賬要怎么做,稅要怎么報(bào)?
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
哦哦。上個(gè)月認(rèn)證了,這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月需要把這張發(fā)票認(rèn)證對吧?
對的是的,是這么做的。
那賬務(wù)處理怎么做呢?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
沒太懂,收到新開發(fā)票,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是這樣做對嗎?
到新的發(fā)票借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
賬上要把錯(cuò)的發(fā)票紅沖是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么做呢?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末科目的余額是0才對吧?
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
定向銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目的?
每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅