已抵扣:購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票 未抵扣:購(gòu)買(mǎi)方把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給銷售方,銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票
老師 發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,跨月,購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,要重開(kāi),如何處理?
老師,銷售方11月份開(kāi)具了一張發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了,金額開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么沖?
老師。銷售方給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,已經(jīng)跨月了,購(gòu)買(mǎi)方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒(méi)有抵扣怎么處理?
專用發(fā)票錯(cuò)誤,跨月了,對(duì)方已經(jīng)抵扣和沒(méi)有抵扣,分別應(yīng)該怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
那看老師,跨月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票不是一樣的嗎?
您好,負(fù)數(shù)發(fā)票就是紅字發(fā)票的意思
未抵扣的:銷售方開(kāi)具的紅字信息表和紅字發(fā)票需要給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
您好,不需要給購(gòu)買(mǎi)方
老師,納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了是不是就沒(méi)有辦法進(jìn)行進(jìn)行認(rèn)證了?
是的,沒(méi)發(fā)認(rèn)證也不能認(rèn)證