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老師您好,我想問一下,我10月份申報稅之后發(fā)現上個月開錯公司名稱的3張發(fā)票已經認證抵扣了,現在要怎么操作呢?賬怎么做呢?

2020-11-12 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-12 10:46

你好? ? ? 你開紅字信息表? 然后做轉出分錄處理? ? 然后 收到紅字發(fā)票 在做 紅沖分錄 。? ? 看看你之前的分錄 寫下? ? ??

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快賬用戶6695 追問 2020-11-12 10:58

老師,根據您上面說的,我的理解是這樣的,您看下是不是對的: 1,10月份的稅已經申報了,分錄我就按正常做 2,申報11月份的稅的時候做進項稅轉出 3,做11月份賬的時候做紅沖分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:59

你好? 1.? ? 是的 2.? 你11月開了紅字信息表 就得做轉出分錄? 然后報轉出申報 3.? 收到紅字發(fā)票 在做紅沖分錄? ??

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快賬用戶6695 追問 2020-11-12 11:27

老師,我剛才問了對方會計,就算我這個月把紅字信息表開出來,對方也開不出來紅字發(fā)票,那我可不可以等12月份再開紅字信息表呀?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:28

你好? ? 可以的。? ? ?你到時可以等著后面在做轉出分錄在紅沖?

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你好? ? ? 你開紅字信息表? 然后做轉出分錄處理? ? 然后 收到紅字發(fā)票 在做 紅沖分錄 。? ? 看看你之前的分錄 寫下? ? ??
2020-11-12
同學你好 直接紅沖就可以了
2023-03-30
你好 這個你們要先開紅字信息表,然后將表跟發(fā)票一起給對方的
2022-12-06
如果是貨款的,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-04-07
您好,同學,就和原來的分錄一樣,數字變成負號
2023-04-07
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