這個(gè)只有聯(lián)系對(duì)方重開了哈
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師好,今年9月開始我們公司為一般納稅人,9月前都是小規(guī)模所以供應(yīng)商給我們開票都是電子發(fā)票,不用認(rèn)證都沒有發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)數(shù)字0打成了字母O,等現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票了才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么辦?
剛剛才發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商5月份開給我單位的一張稅票把單位名稱開錯(cuò)了一個(gè)字,因?yàn)槎愄?hào)沒錯(cuò),當(dāng)時(shí)沒有影響認(rèn)證。所以我們已經(jīng)認(rèn)證了,怎么辦?,F(xiàn)在馬上都要做12月的帳了,怎么操作
老師,我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理???進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期,沒有收入
你好,周五的時(shí)候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來什么影響或損失
客服通過淘寶個(gè)人采購了零星配件走報(bào)銷流程,沒有入庫記錄也沒有出庫記錄??头f這種小金額的配件,采購那邊不愿意買。另外這種零星采購如果要建物料編碼也很麻煩。問下這筆報(bào)銷應(yīng)該怎么處理,有什么風(fēng)險(xiǎn),需要怎么補(bǔ)救?
銷售圖書的單位,需要交買賣合同印花稅?
公司賣手給個(gè)人,公司和個(gè)人分別承擔(dān)什么稅,個(gè)人和公司的稅率分別是多少。
請(qǐng)問,怎么看企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還是一人有限公司?
老師,去年開的銷售發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖,怎么做賬?影響匯算清繳嗎?
老師,您好!同一家公司,兩個(gè)網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)用,有沒有影響
年報(bào)表的期間費(fèi)用的職工福利費(fèi)啊,燃油費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),交通費(fèi)放哪里呀
老師。現(xiàn)在注冊(cè)公司是不是5年以內(nèi)實(shí)繳,如果5到時(shí)間,沒有交齊,會(huì)有什么影響,工商會(huì)處罰嗎
請(qǐng)教一下,客戶款對(duì)公打過來了,發(fā)票一直沒開,現(xiàn)在倒閉了,怎么處理會(huì)好一些,我是商貿(mào)企業(yè)
公司名下有車,己經(jīng)用了幾年了,最近買了個(gè)導(dǎo)航儀4000多,是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)?
老師,請(qǐng)看清楚問題,5月份開的票,我已經(jīng)認(rèn)證了?,F(xiàn)在已經(jīng)12月份了
如果沒有認(rèn)證,我也知道退回去交對(duì)方重新開。現(xiàn)在是認(rèn)證了。就麻煩多了
你這邊開紅字信息,一樣的對(duì)方可以重開哈。不然,你那張發(fā)票就是廢票。不可以抵扣,也不能稅前扣除。