當時你們是怎么約定的?
我們是被掛靠方 我們幫掛靠公司開出的銷項票 增值稅以及附加稅都是我們交的 掛靠單位是不是應(yīng)該把所交稅款還給我們 還要提供給我們進項發(fā)票 是這樣嗎
建筑業(yè)掛靠,企業(yè)所得稅收2%,咨詢相關(guān)老師,老師說不太高,也不太低,比較合理,我想問一下,這個需要被掛靠方給我們提供成本發(fā)票以后按這個嗎?還是被掛靠方不提供成本票也按2%?
我們提供了相應(yīng)的成本發(fā)票,但是被掛靠方不退提供發(fā)票的稅款部分,異地預(yù)交稅款也不給,說是過賬之后才給,被掛靠方這樣合理嗎?
被掛靠方當月開出銷項發(fā)票,我們提供給了成本發(fā)票,但是被掛靠方?jīng)]有認證,跟我們說成本票過賬之后再認證如果不認證進項,那稅負不是很高嗎?稅務(wù)局難道不會查嗎
被掛靠單位給甲方已開票14550000元(含9%稅),我公司(掛靠方)在項目的所在地已預(yù)交2%的增值稅,10%的附加稅以及千分之二的所得稅,截止到目前被掛靠單位已扣管理費145500元(管理費已扣夠),所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票:專票11436680.57元(不含稅)+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎?被掛靠方認為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復(fù)印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負責維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個不對吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分攤費用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
當時就應(yīng)該提前約定好了,你們提供哪些發(fā)票,然后他收的稅款又是多少。
約定好了,他們收到工程款后,扣下交的稅金還有管理費,提供成本票后退稅,當時也沒說不過賬不退稅
那就按照約定的來執(zhí)行 過帳之后才給的話也沒關(guān)系 只要最后給你們是按照約定的來的就行。
他們說的退稅也不是退到個人卡上吧,只是錢還在他們的公戶上放著,我們可以靈活支配是嗎
最好是退給個人,退給個人的話,你這樣就不用交稅了,你退公戶的話,他還得交稅。
我們是按比例提供的票,到時候收到工程款扣代交的稅金跟管理費后,剩余的錢正好是提供發(fā)票過賬的數(shù)額,如果她把退稅款對公賬戶打給個人,那她公戶上過賬{成本發(fā)票}就對不上了
那就可以退到公司賬戶,你們做往來,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款退回來再做相反的。