你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用 借:本年利潤 貸:所得稅費用?
2019年九月份有關(guān)損益類科賬戶的發(fā)生額如下,主營業(yè)務(wù)收入300萬元,主營業(yè)務(wù)成本140萬元及稅金及附加62萬元,銷售費用十萬元飛財務(wù)費用八萬元,管理費用五萬元,其他業(yè)務(wù)收入15萬元,其他業(yè)務(wù)成本12萬元,營業(yè)外收入萬元,營業(yè)外支出四萬元投資凈收益20萬元所得稅費用15萬元要求
企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入兩萬五千元企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入兩萬五千元主營業(yè)務(wù)成本八萬八千元稅金及企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理費用一萬五千七百元財務(wù)費用一千三企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理費用一萬五千七百元財務(wù)費用一千三百元營業(yè)外收企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費用四千九百元管理費用一萬五千七百元財務(wù)費用一千三百元營業(yè)外收入三百五十元營企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元主營業(yè)務(wù)成本88000元稅金及附加14000元銷售費用4900元管理費用15700元財務(wù)費用1300元營業(yè)外收入350元營業(yè)外支出1萬元月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶,損益類賬戶的本期發(fā)生額如下,主營業(yè)收入800萬元,主營業(yè)成本300萬元,管理費用50萬元,銷售費用60萬元,其他業(yè)務(wù)收入十萬元稅金及附加7000元營業(yè)外支出3000元營業(yè)外收入一萬元計算繳納結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用試用的所得稅稅率為25%
16、年末,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入5000000元,其他業(yè)務(wù)收入700000元,營業(yè)外收入300000元。17、年末,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000000元、其他業(yè)務(wù)成本400000元,稅金及附加300000元、管理費用100000元,財務(wù)費用50000元,銷售費用100000元,營業(yè)外支出50000元
公司020年12月有關(guān)賬戶如下,主營業(yè)務(wù)收入13萬元,其他業(yè)務(wù)收入1700元,營業(yè)外收入1200元,主營業(yè)務(wù)成本4萬元,其他業(yè)務(wù)成本700元,稅金及附加600元,銷售費用500元,管理費用500元,財務(wù)費用百百元,營業(yè)外支出10200元,所得稅稅率25%,做出期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
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老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
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老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
老師可以說一下具體數(shù)值怎么算嗎
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用 借:本年利潤 貸:所得稅費用? 具體數(shù)值=(13萬%2B1700%2B1200—4萬—700—600—500—500—200—10200)*25%