你好 16,借:主營業(yè)務收入5000000, 其他業(yè)務收入700000, 營業(yè)外收入300000 貸:本年利潤 17,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本3000000元, 其他業(yè)務成本400000元, 稅金及附加300000元、 管理費用100000元, 財務費用50000元, 銷售費用100000元, 營業(yè)外支出50000元

13.31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料成本5000元。14.31日,結(jié)轉(zhuǎn):主營業(yè)務收入50000元,其他業(yè)務收入30000元,投資收益40000元(貸方),主營業(yè)務成本80000元,其他業(yè)務成本6000元,營業(yè)外支出40000元,稅金及附加25000元,銷售費用6000元,管理費用3000元,財務費用3000元。
期末,將收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。假設其中:主營業(yè)務收入1 050 000元,其他業(yè)務收入50 000元,投資收益220 000元,營業(yè)外收入30 000元。 期末,將費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。假設其中:主營業(yè)務成本510000元,稅金及附加1 547元,其他業(yè)務成本30 238元,管理費用18 760元,財務費用4 000元,銷售費用15000元,營業(yè)外支出1 50000元。.
16、年末,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入5000000元,其他業(yè)務收入700000元,營業(yè)外收入300000元。17、年末,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本3000000元、其他業(yè)務成本400000元,稅金及附加300000元、管理費用100000元,財務費用50000元,銷售費用100000元,營業(yè)外支出50000元
寫會計分錄:業(yè)務36.12月31日,按應納稅額的7%計算應交城市維護建設稅39000元,按3%計算應交教育費附加1800元。業(yè)務37.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品900000元,乙產(chǎn)品600000元。業(yè)務38.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售A材料的成本18000元。業(yè)務39.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶。其中:主營業(yè)務收入5000000元,其他業(yè)務收入800000元,營業(yè)外收入200000,投資收益100000元;主營業(yè)務成本3000000,其他業(yè)務成本400000元,營業(yè)外支出100000元,稅金及附加50000元,管理費用300000元,財務費用200000元,銷售費用200000元。
業(yè)務39.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶。其中:主營業(yè)務收入5000000元,其他業(yè)務收入800000元,營業(yè)外收入200000,投資收益100000元;主營業(yè)務成本3000000,其他業(yè)務成本400000元,營業(yè)外支出100000元,稅金及附加50000元,管理費用300000元,財務費用200000元,銷售費用200000元。
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅