您好。正常計入其他業(yè)務收入。
老師,公司買了一批洗衣液搭配營銷用,原件購入原價出售,請問我先以庫存商品入帳,出售之后是做主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入,另外用不用結轉主營業(yè)務成本?
老師你好。本月公司開出了一張銷售發(fā)票,內容是研發(fā)技術服務費,那么同事就歸入了其他業(yè)務收入,那請問月末的時候需要結轉其他業(yè)務成本嗎?如果要,那要怎么做分錄呢?
老師,麻煩問一下,營業(yè)范圍是這些,我們進了一批芯片,本來要用在自己的電子產品上的,但目前除了些狀況,自己的產品不需要這些芯片了,需要把這批芯片銷售出去。那么銷售出去的芯片是算公司的主營業(yè)務收入,還是其他業(yè)務收入。公司目前也在自己開發(fā)芯片。
我公司購買了一批內存條,之前入管理費用,現(xiàn)在要將這批內存條銷售出去,請問要怎么做賬,計入其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入,需要結轉成本嗎?
公司之前購買一批辦公室裝飾品,當時一次性計入管理費用,現(xiàn)在公司注銷,處理這些裝飾品,怎么入賬?是計入其他業(yè)務收入嗎?可是,要是計入其他業(yè)務收入,那其他業(yè)務成本是啥?怎么結轉其他業(yè)務成本?
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
請問會計分錄要怎么做呢? 之前買內存條的時候是 借:管理費用 應交-進項稅額 貸:銀行存款 現(xiàn)在銷售這批內存條是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交-銷項稅額 需要把管理費用轉出或者結轉內存條的成本嗎
管理費用就不用轉出到成本了,因為不影響損益,這樣就行了,分錄是正確的。。
你這個卡就可以理解為賣廢品了,這樣好理解。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。