你好,你需要把這些銷售出去嗎?
老師,25開的24年的車輛租賃費(fèi)費(fèi)用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計(jì)提的費(fèi)用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個(gè)發(fā)票了對(duì)吧
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤(rùn)率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎(jiǎng)金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個(gè)我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計(jì),然后對(duì)方公司是咨詢公司開設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)費(fèi)可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個(gè)人所得稅匯算清繳的流程
是呀,變賣呀,也就千把塊錢,要按13%交稅吧
哦,對(duì)的,是的,一般納稅人13%的增值稅做到其他業(yè)務(wù)收入之前全部做到了,管理費(fèi)用就不要做成本了。
老師,我沒明白呀!我賣了收到2300元,分錄咋做呀
借銀行存款、2300 貸其他業(yè)務(wù)收入,2300除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),2300除以1.13乘以13%
然后就沒了嗎?就一筆分錄?不用結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?收入不是都要有成本匹配的嗎?
是的是的,沒有成本的,你能分出這個(gè)產(chǎn)品的成本是多少人嗎?
這個(gè)東西的成本知道呀,買的時(shí)候多少錢成本就是多少錢呀?關(guān)鍵是我糾結(jié)的是,之前一次性已經(jīng)入費(fèi)用了,現(xiàn)在賣成本就沒得了哇!然后我就不懂了蒙圈了,然后才來請(qǐng)教老師
不能全部轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)其中的一部分,做到其他業(yè)務(wù)成本借其他業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
那意思是還要做一次分錄咯?結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本的分錄?我能不能不做其他業(yè)務(wù)收入呢?我做個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不行嗎?
做營(yíng)業(yè)外收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
沒明白,越來越難感覺!那我做其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本時(shí)要按什么金額結(jié)轉(zhuǎn)?有什么比例嗎?還是隨便
你好,只要低于你這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入就可以的,所以我問你能分出來嘛,分不出來的就不要做了,你想的那么麻煩。
老師的意思是我就做一筆最開始的借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)就行了嗎?其他業(yè)務(wù)成本不用做也是可以的是嗎?稅務(wù)不會(huì)問吧?
是的是的,是這么做的 金額不大沒關(guān)系
謝謝老師!太愛你了老師!我送心意你能收到嗎?還是學(xué)堂收?
不用客氣,工作愉快 我們收的 不用送 這個(gè)都是應(yīng)該的
應(yīng)該給你們回復(fù)的 沒必要再花錢了
再次感謝老師!愛你愛你!
已經(jīng)收到了 非常感謝