增值稅開3%的,然后你增值稅等于收入減去成本,按這個來繳納增值稅,也就是差額交稅。
在嗎?老師不好意思打擾了哈,我們是一般納稅人取得百分之三的增值稅專用發(fā)票,對方公司一個是簡易計稅,一個是勞務(wù)公司我們按照多少稅率抵扣?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,簡易計稅,百分之三,一般納稅人,增值稅有優(yōu)惠嗎,還是開多少都按3交增值稅
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,增值稅簡易計稅,征收率百分之3,關(guān)于增值稅還有其他優(yōu)惠政策嗎
老師我想問一下建筑工程公司一般納稅人有什么稅收優(yōu)惠,和增值稅納稅申報是按照銷售服務(wù)還是什么一般納稅人可以既簡易計稅又一般納稅么
問一下,公司一般納稅人增值稅有一般記賬和簡易計稅,交增值稅后回單只是增值稅金額,分錄要拆開寫嗎,未交增值稅多少,簡易計稅多少嗎?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費可以計入管理費用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費或者人力部門費用,服務(wù)費這種明細(xì),那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師,我們公司是小企業(yè),不能及時出數(shù)據(jù),產(chǎn)品是按批生產(chǎn)的,就是不能及時算出成本,需要等所有產(chǎn)品生產(chǎn)完,銷售的完才能出產(chǎn)成品數(shù)據(jù),但是中途已經(jīng)賣出去了一些產(chǎn)成品,我先做主營業(yè)務(wù)收入收入,跨月再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以不?
國有企業(yè),煤礦里面,同級單位直接借貸,利息稅前扣除比例是什么,
請問老師,公司來了個副總,我這個月初在個稅系統(tǒng)添加了他,本來他是要發(fā)工資的,結(jié)果公司運營困難,又沒給他發(fā),這個情況,我在個稅系統(tǒng)他的工資寫0嗎行不行,還是把他人員信息采集里面寫非正常呢
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,在哪個科目里面?
老師,剛接一家小規(guī)模公司,以前沒有做財務(wù)賬,沒有期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在要錄入財務(wù)賬,怎么辦呢,
請問老師銷售酒類回收瓶子的付款怎么記賬呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師,我們是簡易計稅,不是差額計稅
你好,簡易計稅的可以差額交稅。
建筑的就是這么特殊。
老師,那收入減去成本里減的成本是什么
單位賬上的主營業(yè)務(wù)成本。比如你的人工費、人工工資。
老師比如我這月開票100萬,人工成本是80萬,那我交增值稅如何計算呢,(100-80)*百分之3?
20除以1.03乘以3%,這個收入和成本都是含稅的。
老師,選擇差額計稅填哪個表呢
附表三。本期發(fā)生額、實際抵扣金額
哦哦,就是建筑勞務(wù)公司可以這樣計算,那意思是增值稅實際稅負(fù)就很低,到不了百分之3對嗎
對的是的,達不到3%的,2%左右的。
老師。我們建筑公司人工成本就站到了百分之90沒有什么其他費用,那開100萬,意思就是100-90萬再按10萬乘以百分之3嗎,這稅負(fù)太低呀,
10萬除以1.03乘以3% 如果你想要達到稅負(fù)的話,你可以不抵扣,直接按照3%來交稅也可以。
哦哦,老師,稅負(fù)是按實際繳納的計算的吧
對的是的是這么做的。
老師,如果我想稅負(fù)在百分之2左右,那差額那我可以少填一部分成本嗎,跟賬不一致可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師,那實際抵扣金額自己看可以隨意寫嗎,只有要不超賬里的人工成本就行嗎
不應(yīng)該隨意寫的,正規(guī)的是按照實際的業(yè)務(wù)來。