你好,一般納稅人一般計(jì)稅9%,簡易計(jì)稅3%,如果是小型微利企業(yè), 六稅兩費(fèi)可以減半 企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率5%。

建筑公司既有一般計(jì)稅項(xiàng)目,又有簡易計(jì)稅項(xiàng)目,那么簡易計(jì)稅項(xiàng)目要單獨(dú)申報(bào)繳納增值稅?還是說可以和一般項(xiàng)目一起?
老師,我們是個(gè)體戶一般納稅人(6月剛剛申請一般納稅人,辦理的是當(dāng)月生效)6月申報(bào)增值稅一般納稅人報(bào)表,按照3%簡易征收申報(bào)了,7月的報(bào)表我按照一般計(jì)稅申報(bào)可以嗎?
請問老師,一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)什么情況下不可以選擇簡易計(jì)稅?要按照稅率9%繳納增值稅
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,簡易計(jì)稅,百分之三,一般納稅人,增值稅有優(yōu)惠嗎,還是開多少都按3交增值稅
老師我想問一下建筑工程公司一般納稅人有什么稅收優(yōu)惠,和增值稅納稅申報(bào)是按照銷售服務(wù)還是什么一般納稅人可以既簡易計(jì)稅又一般納稅么
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


它屬于銷售服務(wù)的。
老師是說一個(gè)公司可以有業(yè)務(wù)簡易計(jì)稅也可以一般納稅么?
老師簡易計(jì)稅就不能抵扣了,一般納稅可以抵扣是么,還是簡易計(jì)稅是按照差額征稅呢
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
老師簡易計(jì)稅是需要申請么?
自己留存好合同就可以的,不需要備案。
老師簡易計(jì)稅是增值稅申報(bào)的時(shí)候選擇的申報(bào)表不同么
附表一百分之三簡易計(jì)稅,然后在附表三百分之三簡易計(jì)稅第一列加稅合計(jì),然后填寫后面的本期項(xiàng)目和實(shí)際抵扣金額。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。