你好,你讓對(duì)方寫個(gè)情況說明,這筆借款情況,消掉這筆掛賬

老師 ,向您請(qǐng)教個(gè)問題 。我們公司是接的一家商貿(mào)有限公司,這個(gè)公司從注冊(cè)到轉(zhuǎn)給我們,大概就是2~3個(gè)月的時(shí)間 他的注冊(cè)資本是1000萬 ,但是我們轉(zhuǎn)過來以后,經(jīng)營(yíng)的主要項(xiàng)目可能和他以前的不一樣 ,我們主做安防監(jiān)控類 ,注冊(cè)資本就不需要這么大 ,我看了他的注冊(cè)資本是50年 認(rèn)繳期,我們?nèi)绻N這個(gè)公司認(rèn)繳的這個(gè)資本是不是必須要達(dá)到1000萬 ,我們現(xiàn)在不需要1000萬的注冊(cè)資本,可不可以去 相應(yīng)的機(jī)關(guān) 減少注冊(cè)資本,謝謝了!
老師,你好。 我們公司購(gòu)買了一批聲測(cè)管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時(shí)購(gòu)買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師我想問一下,就是我們單位向友好的關(guān)系單位借了一筆100萬的借款,當(dāng)時(shí)他轉(zhuǎn)給我們的時(shí)候是以榮千公司轉(zhuǎn)給我們公帳里的,后來他們新注冊(cè)了一家榮昭公司,就讓我們還款的時(shí)候還到新注冊(cè)的公司榮昭公司賬戶里,那么這么一來不是科目不平了,那這樣長(zhǎng)期掛著沒關(guān)系吧?
老師,我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬,當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬,幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊(cè)時(shí):借:銀行 550萬 貸:實(shí)收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因?yàn)楣敬蛩阕N了,后來我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷,我聽其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項(xiàng),會(huì)有問題嗎?
我們公司向銀行貸款了500萬,八月23日星期五需要還款就向員工借款了10萬打了個(gè)借條。八月26日星期一的時(shí)候這10萬我們賬戶銀行以借款還款的方式打給了公司的這個(gè)員工,銀行那邊出賬10萬以這個(gè)員工給我們的借條為準(zhǔn)。但是八月23日他并沒有把10萬轉(zhuǎn)進(jìn)我們的公司賬戶(相當(dāng)于這個(gè)借條并未發(fā)生實(shí)際的業(yè)務(wù))直到八月26日的時(shí)候銀行就把這10萬轉(zhuǎn)到了他個(gè)人賬戶上,23日的時(shí)候他并未通知我們公司的財(cái)務(wù),26日星期一的時(shí)候就直接把10萬給他了,直到28日的時(shí)候他才把打給他的10萬以現(xiàn)金的方式給了我們財(cái)務(wù)存進(jìn)去,請(qǐng)問這種賬務(wù)怎么處理啊? 簡(jiǎn)單來說就是以借條還款為由26日“還”給他了10萬,但是23日寫完借條并未給我們錢,相當(dāng)于我們“借”給她錢了。
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


因?yàn)槲覀兪墙枇怂麄兛?,這個(gè)感覺不太好說,還有什么好的辦法嗎?
這個(gè)要不你長(zhǎng)期掛賬沒辦法處理掉的,這樣說明一下比較合乎情理的
老師,這個(gè)長(zhǎng)期掛著后期會(huì)有什么隱形嗎?
你注銷時(shí)不歸還了會(huì)繳納所得稅
匯進(jìn)來的和歸還的都要繳納個(gè)人所得稅嗎?老師
不是,你不是要長(zhǎng)期掛往來嗎?等于你注銷不歸還了就是收益繳納所得稅,不是個(gè)稅,還有這種公司之間借款要視同提供貸款服務(wù)的。需要繳納增值稅
老師這種是什么所得稅?是企業(yè)所得稅嗎?
對(duì)啊,你是企業(yè)與企業(yè)之間的交易