你好,紅沖發(fā)票是沖銷(xiāo)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不會(huì)退稅啊?
老師代開(kāi)的增值稅發(fā)票沖紅,現(xiàn)收到退稅怎么做分錄
現(xiàn)在收到17年增值稅發(fā)票沖紅退稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免增值稅,如果沖紅去年的發(fā)票,分錄怎么做
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營(yíng)業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開(kāi)出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問(wèn):紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
請(qǐng)問(wèn)18年收到增值稅稅率為17%的發(fā)票,現(xiàn)在可以沖紅嗎,稅率還是17%沖紅嗎
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請(qǐng)問(wèn)股東為認(rèn)繳還沒(méi)實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒(méi)什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒(méi)退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)收到股東投入的專(zhuān)利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評(píng)估2500萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)入賬無(wú)形資產(chǎn)需要按每個(gè)專(zhuān)利名稱分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),一部分開(kāi)銷(xiāo)售土地的發(fā)票呢,銷(xiāo)售土地能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬(wàn)的暫估,然后24年5月回了兩百多萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),還有兩百多萬(wàn)就需要調(diào)出來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤(rùn)都對(duì)不上
10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票,13個(gè)點(diǎn)客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)開(kāi)專(zhuān)票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開(kāi)給我的專(zhuān)票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整
就是17年5月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成4.%的增收率,繳了稅,然后17年12月開(kāi)了紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局把這次增值稅退回來(lái)了
你好,紅沖發(fā)票是沖銷(xiāo)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是不會(huì)退稅的。 如果你一定要做退稅分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
不用調(diào)整以前年度嗎
你好,這個(gè)是增值稅,不是損益事項(xiàng),不需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整科目核算啊