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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免增值稅,如果沖紅去年的發(fā)票,分錄怎么做

2022-06-05 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-05 16:25

你好,小規(guī)模納稅人,沖紅去年的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7228 追問 2022-06-05 16:26

現(xiàn)在是免增值稅也這樣賬務(wù)處理嗎,那去年當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表需要更正嗎

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快賬用戶7228 追問 2022-06-05 16:27

不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-05 16:28

你好,去年的增值稅申報(bào)表不需要更正。 不需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

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快賬用戶7228 追問 2022-06-06 09:07

那沖回的增值稅就這樣掛著嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-06 09:11

你好,增值稅需要根據(jù)貸方與借方的差額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理

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快賬用戶7228 追問 2022-06-06 09:12

問題現(xiàn)在都是免稅的,都有正數(shù)的稅額產(chǎn)生的

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快賬用戶7228 追問 2022-06-06 09:12

沒有正數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-06 09:14

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你好,小規(guī)模納稅人,沖紅去年的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-05
你好 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-06-30
小規(guī)模納稅人去年十月開錯(cuò)票,現(xiàn)在要紅沖。先到稅局申請(qǐng)紅字信息表,然后根據(jù)信息表做紅字發(fā)票。之前未繳的增值稅,按稅局指引補(bǔ)交或調(diào)整賬目。具體操作需咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)或稅局。
2024-08-30
開紅字發(fā)票。做負(fù)數(shù)的收入分錄。
2022-06-23
你好,現(xiàn)在可以沖紅重開。 但是現(xiàn)在開具發(fā)票是按1%
2023-08-15
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