同學(xué)你好 直接紅沖就可以了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會計分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開免稅么?,去年字給打錯了
去年小規(guī)模是免稅的,今年1月沖沖了那張免稅發(fā)票,也是按免稅沖的、那1月紅沖的那張紅字發(fā)票則怎么做分錄?
上個月開了張沖紅發(fā)票,然后重開了,沖紅的那張藍(lán)字發(fā)票是免稅的,所以沖紅的紅字發(fā)票也是免稅的,申報增值稅的時候比對不通過,要怎么處理呀
你好,去年12月開了一張免稅普票,結(jié)果會議延期到今年2月,我們是小規(guī)模納稅人,今年2月把12月那張免稅普票紅沖了,重開1%稅率的專票,因為實際發(fā)生時間是今年2月,就沒有按照免稅重開,這樣是正確的嗎
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個催票應(yīng)該誰去催呢?財務(wù)還是采購
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財務(wù)報表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計提在管理費用 32900計提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報時 系統(tǒng)自動帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個體戶,定率征收,按季報稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
這季度,不管開的是免稅還是一個點,申報增值稅的時候,是不是都要換算成一個點進(jìn)行申報?
對的 是這樣的 都要換算的