你好 這個在單元格右鍵,設(shè)置單元格格式-特殊-人民幣大寫
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè),必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》,填寫后就會一直產(chǎn)生退稅金額怎么樣操作才能不退稅呢
老師,excel表輸入小寫數(shù)字后如何操作能自動生成大寫金額?
怎么在exceL表格中設(shè)置輸入小寫金額的同時在另一個單元格中自動生成大寫金額?
老師好,小規(guī)模(個體戶),季報,增值稅報表填寫的專票自動生成的稅額和金稅盤專票查詢統(tǒng)計稅額因為約數(shù)原因一個0.95一個0.99,(專票總額是一樣的,每張專票累計后小數(shù)點是.99,但總額直接計算則是.95)對報表有影響嗎?
老師您好,我方作為購買方,需要對方銷售方給開具紅沖返利發(fā)票,但是我方填寫紅字信息表時把數(shù)字輸錯了,只輸入了金額,數(shù)字不對,已經(jīng)上傳紅字信息表了,請問如何修改呢?蟹蟹
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運費262元,請問我確實收入按哪個?這個運費262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅