完稅價格=30*7=210關(guān)稅210*20%=42消費稅=(210%2B42)/(1-13%)*13%=37.65增值稅=(210%2B42%2B37.65)*13%=37.65總成本=210%2B42%2B0.2=252.2

某增值稅一般納稅人從國外進口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為8500000元,進口該批化妝品關(guān)稅稅率為10%;消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。【要求】(1)計算組成計稅價格;(2)計算應(yīng)納增值稅額。
某外貿(mào)企業(yè)進口商品一批,CIF30萬美元,匯率7,關(guān)稅稅率20%。消費稅,增值稅13%,國內(nèi)運雜費兩千元。要求計算:完稅價格,關(guān)稅,消費稅,增值稅,總成本。
某外貿(mào)企業(yè)進口商品一批,CIF30萬美元,匯率7,關(guān)稅稅率20%。消費稅,增值稅13%,國內(nèi)運雜費兩千元。要求計算:完稅價格,關(guān)稅,消費稅,增值稅,總成本。
某進出口公司進口貨物一批,經(jīng)海關(guān)審定的貨價為160萬美元。另外,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸包裝費10萬美元,運輸費7萬美元,保險費3萬美元。假設(shè)人民幣匯價為1美元=6.50元人民幣:該批貨物的進口關(guān)稅稅率為20%;消費稅稅率為10%;增值稅稅率為17%,計算進口該批摩托車關(guān)稅完稅價格、應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費稅,增值稅稅額。
某外貿(mào)公司進口一批應(yīng)稅消費品,該批貨物的購進價格為350萬元,支付運抵我國海關(guān)起卸前的運費40萬元、保險費10萬元。該批貨物的關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。要求:計算進口該批貨物應(yīng)納的關(guān)稅、增值稅和消費稅。
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費用加計扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計扣除風(fēng)險 1..1、需要準備研發(fā)費用輔助帳及資料、這個稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分攤?(工時比例分攤?)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報表我看不懂這兩個地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進了一輛車,當(dāng)時抵扣了進項稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報稅可以報未開票收入嗎,稅點應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費用
老師,在員工的工資里扣了工會會費,扣的這一部分工會會費申報個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報個稅
未勾選的進項發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費發(fā)票 財務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計管理費用