你好,無票收入是關(guān)于什么的收入。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內(nèi)銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應該怎么填寫?
師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入,可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報,然后他說把原來那個沖紅,然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務成本的工資調(diào)整到期間費用。不然系統(tǒng)預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調(diào)整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個金額,是嗎?
老師好,問一下,如果有無票收入的當月已經(jīng)申報了相關(guān)數(shù)據(jù)的話,匯算清繳時,就跟開票收入一樣按收入分類填寫收入明細表對嗎老師?如果匯算清繳需要增加去年的無票收入的話,是不是就需要調(diào)增了?具體怎么填寫?
老師好,問一下,如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調(diào)整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本和增值稅怎么辦?需要填相關(guān)報表或分錄不?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師好,主營業(yè)務收入
那跟有票主營業(yè)務收入填寫一個欄次