同學你好,如果你平時有申報無票收入的話,你當月的話已經(jīng)計入了主營業(yè)務收入,已經(jīng)計入利潤表,匯算清繳的時候直接照抄利潤表就可以了。如果你匯算清繳前,又增加了一部分你曾經(jīng)沒有做過未申報收入的收入,那你需要在匯算清繳的時候進行納稅調(diào)增。
老師我是小規(guī)模納稅人,10~12月我公司收入35萬沒有超過45萬不用交稅,。我公司開票了普票收入20萬,還有15萬是無票收入,當時 急著報,沒有把無票收入申報上去,只報了20萬普票收入上去有沒有什么影響?如果我要調(diào)整的話,可以在匯算清繳把收入調(diào)增嗎?可以嗎?
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風險啊?
老師好,問一下,如果有無票收入的當月已經(jīng)申報了相關數(shù)據(jù)的話,匯算清繳時,就跟開票收入一樣按收入分類填寫收入明細表對嗎老師?如果匯算清繳需要增加去年的無票收入的話,是不是就需要調(diào)增了?具體怎么填寫?
老師好,問一下,如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調(diào)整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本和增值稅怎么辦?需要填相關報表或分錄不?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費和一部分定金,模具費到一定金額是會退的。這個分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉賣給C公司,轉讓價值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個派出機構可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項目,那同時報送的年報要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計入待認證進項稅 部分發(fā)票勾選抵扣進項了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設費和個稅,預繳怎么報,比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個人貨物,個人支付公司1萬,確定不開給個人發(fā)票,但是個人支付的是第三方平臺,平臺收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請問①公司應確認的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費后劃轉提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請問- 企業(yè)與其他單位或個人的合作項目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應支付給其他單位或個人的利潤,也通過“應付利潤”科目核算。 這應付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉賬給對方嗎?還是只能通過分紅的方式申報20%的個稅給對方 謝謝老師
老師好,如果平時有申報無票收入的話,匯算清繳填寫收入明細表時,跟開票收入一樣按收入分類填嗎?匯算清繳前如果又增加了無票收入的話,匯算清繳調(diào)增具體怎么填寫呀老師?
你好,你平時申報的無票收入,你已經(jīng)在賬務處理上計入了主營業(yè)務收入,已經(jīng)在利潤表里面了,無需做任何處理。匯算清繳表的收入是直接根據(jù)利潤表來的,你都記入利潤表了,你直接匯算清繳的收入填寫利潤表的主營業(yè)務收入就可以了。
如果你匯算清繳又增加了新的無票收入,你需要填寫納稅調(diào)整表A105000表收入類項目 調(diào)增
如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調(diào)整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本怎么辦?需要填相關報表或分錄不?
你的意思我都看不懂了,如果你都計入主營業(yè)務收入你為什么還要納稅調(diào)增?你把那一部分沒有計入主營業(yè)務收入的,也未申報的你才納稅調(diào)增透,填入納稅調(diào)整表收入類項目中其他欄次項目調(diào)增。無票收入的成本,你要填在納稅調(diào)整表底下的扣除類項目,其他欄次調(diào)整。
老師,我想問的是,調(diào)增收入時是不是填不含稅收入就行?增值稅怎么辦?
調(diào)增收入是不含稅金額。增值稅你要進行去補申報,你要回到原所屬期2021年,你把你未開票收入的增值稅進行更正申報,把未申報增值稅重新再補申報一次。
明白了,謝謝老師,我還有個疑問,在收入類—其他、扣除類—其他欄調(diào)增的時候,是不是在賬載金額填0,稅收金額填寫需要調(diào)增的金額就行了?
老師,還有就是,收入明細表、支出明細表包含匯算清繳新增的調(diào)增部分收入、成本嗎?
你好,收入類項目 帳載0 填稅收金額,扣除類項目填賬載金額 稅收金額0
老師,還有就是,收入明細表、支出明細表包含匯算清繳新增的調(diào)增部分收入、成本嗎?
匯算清繳的收入支出明細表是根據(jù)利潤表來的 你利潤表沒有計入這部分未申報的就不包含 ,其實你的正確處理方法應該是立馬去稅務局把2021年12月份的增值稅申報表把你未開票的部分申報進去,然后重新調(diào)整你的2021年的利潤表,這樣的話,你的利潤表所有收入都包含在里面,匯算清繳就不需要做任何的納稅調(diào)增