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老師好,問一下,如果有無票收入的當月已經(jīng)申報了相關數(shù)據(jù)的話,匯算清繳時,就跟開票收入一樣按收入分類填寫收入明細表對嗎老師?如果匯算清繳需要增加去年的無票收入的話,是不是就需要調(diào)增了?具體怎么填寫?

2022-05-31 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 07:08

同學你好,如果你平時有申報無票收入的話,你當月的話已經(jīng)計入了主營業(yè)務收入,已經(jīng)計入利潤表,匯算清繳的時候直接照抄利潤表就可以了。如果你匯算清繳前,又增加了一部分你曾經(jīng)沒有做過未申報收入的收入,那你需要在匯算清繳的時候進行納稅調(diào)增。

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快賬用戶3656 追問 2022-05-31 07:13

老師好,如果平時有申報無票收入的話,匯算清繳填寫收入明細表時,跟開票收入一樣按收入分類填嗎?匯算清繳前如果又增加了無票收入的話,匯算清繳調(diào)增具體怎么填寫呀老師?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 07:14

你好,你平時申報的無票收入,你已經(jīng)在賬務處理上計入了主營業(yè)務收入,已經(jīng)在利潤表里面了,無需做任何處理。匯算清繳表的收入是直接根據(jù)利潤表來的,你都記入利潤表了,你直接匯算清繳的收入填寫利潤表的主營業(yè)務收入就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-05-31 07:15

如果你匯算清繳又增加了新的無票收入,你需要填寫納稅調(diào)整表A105000表收入類項目 調(diào)增

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快賬用戶3656 追問 2022-05-31 07:21

如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)填寫到 收入類調(diào)整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本怎么辦?需要填相關報表或分錄不?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 07:32

你的意思我都看不懂了,如果你都計入主營業(yè)務收入你為什么還要納稅調(diào)增?你把那一部分沒有計入主營業(yè)務收入的,也未申報的你才納稅調(diào)增透,填入納稅調(diào)整表收入類項目中其他欄次項目調(diào)增。無票收入的成本,你要填在納稅調(diào)整表底下的扣除類項目,其他欄次調(diào)整。

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快賬用戶3656 追問 2022-05-31 07:36

老師,我想問的是,調(diào)增收入時是不是填不含稅收入就行?增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 07:38

調(diào)增收入是不含稅金額。增值稅你要進行去補申報,你要回到原所屬期2021年,你把你未開票收入的增值稅進行更正申報,把未申報增值稅重新再補申報一次。

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快賬用戶3656 追問 2022-05-31 07:43

明白了,謝謝老師,我還有個疑問,在收入類—其他、扣除類—其他欄調(diào)增的時候,是不是在賬載金額填0,稅收金額填寫需要調(diào)增的金額就行了?

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快賬用戶3656 追問 2022-05-31 07:48

老師,還有就是,收入明細表、支出明細表包含匯算清繳新增的調(diào)增部分收入、成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 07:49

你好,收入類項目 帳載0 填稅收金額,扣除類項目填賬載金額 稅收金額0

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快賬用戶3656 追問 2022-05-31 07:58

老師,還有就是,收入明細表、支出明細表包含匯算清繳新增的調(diào)增部分收入、成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-31 08:07

匯算清繳的收入支出明細表是根據(jù)利潤表來的 你利潤表沒有計入這部分未申報的就不包含 ,其實你的正確處理方法應該是立馬去稅務局把2021年12月份的增值稅申報表把你未開票的部分申報進去,然后重新調(diào)整你的2021年的利潤表,這樣的話,你的利潤表所有收入都包含在里面,匯算清繳就不需要做任何的納稅調(diào)增

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同學你好,如果你平時有申報無票收入的話,你當月的話已經(jīng)計入了主營業(yè)務收入,已經(jīng)計入利潤表,匯算清繳的時候直接照抄利潤表就可以了。如果你匯算清繳前,又增加了一部分你曾經(jīng)沒有做過未申報收入的收入,那你需要在匯算清繳的時候進行納稅調(diào)增。
2022-05-31
你好,無票收入是關于什么的收入。
2022-05-31
對的,是的,是這么做的,借預收賬款,貸以前年度損益,調(diào)整應交稅費。
2023-04-04
你好,是的,這個在企業(yè)所得稅上你也要申報進去。
2023-04-04
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