是的。就按這。就按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣除。

老師,為什么福利費(fèi)要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳時(shí)的福利費(fèi)按不超過(guò)工資的14%,工資是指應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,做匯算清繳,職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生413.19,那個(gè)稅收金額,是不是應(yīng)該不超過(guò)工資薪金?? 14%
老師,匯算清繳職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生100,稅收金額只能扣除14嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:職工福利費(fèi)匯算清繳扣除比例為職工薪資總額的14%,這個(gè)職工薪資總額是實(shí)發(fā)金額還是應(yīng)發(fā)金額?
老師,匯算清繳中職工福利費(fèi)我在賬務(wù)中都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡了的,那個(gè)匯算清繳表中實(shí)際發(fā)生額就可以填列應(yīng)付職工薪酬下的職工福利費(fèi)這個(gè)金額了嗎?但是發(fā)票如果是專票也是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算了的這個(gè)金額就不對(duì)了吧?
老師好!小規(guī)模老板收到短信說(shuō)10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納?她這個(gè)公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬(wàn)一下 這里的金額1萬(wàn)元是指 專用發(fā)票上的哪個(gè)金額(不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì))
請(qǐng)問(wèn)一下老師,報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí),要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的???謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來(lái)嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時(shí)間和成本期間不匹配??赡苣瓿蹰_一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部交易我開給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計(jì)入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請(qǐng)問(wèn)如何抵消內(nèi)部往來(lái)跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入,本月增值稅已申報(bào)繳稅,如果要重新申報(bào)增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在深圳注冊(cè)勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?


那假如我沒有超,是不是賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,都填413.19就行了?
實(shí)際發(fā)生這些,那這三個(gè)填寫一樣對(duì)。
老師,我還有個(gè)調(diào)賬的0.01進(jìn)了營(yíng)業(yè)外支出,需要做納稅調(diào)增嗎,
您好,不同問(wèn)題解決重新提問(wèn)