你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。

上個月處理了個進項認證后的退回,現(xiàn)在進項稅額還包著著退回的進項5033 .17.在進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有個5033.17 請問,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方這個就掛著?還是需要怎么處理?我進項稅里面的數(shù)怎么走平
做緊進項稅額轉(zhuǎn)出后,進項轉(zhuǎn)出這個科目就一直帶著一個數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么處理
8月份有一筆福利費做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:現(xiàn)金,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額(就只是做了發(fā)票的分錄)也沒有勾選認證發(fā)票,然后申報表也沒有填這個進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理?7.5元小金額
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?
老師,請問一下我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,后面月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該把這個進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
但是未交增值稅又一直擺著一個數(shù)據(jù)嗎
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
這個應(yīng)該沒有余額吧,如果有余額的話,你之前的賬務(wù)處理就不對,你的進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,正常的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
這個沒有余額接下來怎么做
貸方是銷項,圖片錯誤
濤,你能寫一下完整的分錄嗎?
這樣做進項稅額這個科目一直有余
這個分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額
第一個是銷項,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,看的是銷項的發(fā)生額,第二個是進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,看的是進項的金額,如果進項大于銷項,第三個分錄不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額
好的 ,老師
不用客氣工作愉快