你好,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),還有你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
上個(gè)月處理了個(gè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后的退回,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額還包著著退回的進(jìn)項(xiàng)5033 .17.在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有個(gè)5033.17 請問,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方這個(gè)就掛著?還是需要怎么處理?我進(jìn)項(xiàng)稅里面的數(shù)怎么走平
老師9月退了一個(gè)貨,我做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要對方給開退票嗎,目前沒開呢我憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在報(bào)增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填,還是紅字信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填呢,我這個(gè)怎么處理啊
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務(wù)局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理?。恳恢睊熘鴨??
老師你好,我們公司去年有個(gè)留抵退稅,想說留著以后抵扣增值稅,現(xiàn)在做的分陸是 1、借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 借:未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 貸:未交增值稅 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
老師您好,請問出口退稅企業(yè),出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣,正常做了,請問采購進(jìn)項(xiàng)在賬上做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額正常做賬在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額是一直掛在借方賬上嗎?月底結(jié)賬前如何處理呢?認(rèn)證勾選的出口能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額我這邊做賬了,其中出口進(jìn)項(xiàng)退稅退回來的稅金就是采購進(jìn)項(xiàng)的稅額,請問賬上進(jìn)項(xiàng)饑餓反稅額需要處理嗎?月底
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我退庫的時(shí)候做的是, 借_退材料負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款
然后借進(jìn)項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,你做了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)之后,你不用再做結(jié)轉(zhuǎn)啦,你的進(jìn)項(xiàng)沒有余額啦。
然后再怎么做?
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。