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上個(gè)月處理了個(gè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后的退回,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額還包著著退回的進(jìn)項(xiàng)5033 .17.在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有個(gè)5033.17 請問,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方這個(gè)就掛著?還是需要怎么處理?我進(jìn)項(xiàng)稅里面的數(shù)怎么走平

2022-05-27 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 13:38

你好,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),還有你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶6002 追問 2022-05-27 13:39

我退庫的時(shí)候做的是, 借_退材料負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6002 追問 2022-05-27 13:40

然后借進(jìn)項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-05-27 13:40

你好,你做了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)之后,你不用再做結(jié)轉(zhuǎn)啦,你的進(jìn)項(xiàng)沒有余額啦。

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快賬用戶6002 追問 2022-05-27 13:41

然后再怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 13:43

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。

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你好,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),還有你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-27
你好 ;你做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 月末你要做下結(jié)轉(zhuǎn)才行的;? 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了嗎? ?
2022-05-27
留抵退稅的分錄是借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-01-02
你好,需要你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。附表二二十行里面的。
2023-10-12
同學(xué)你好! 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 】下的3級科目,余額一直長期掛著,不用結(jié)轉(zhuǎn)。 不同的業(yè)務(wù),在不同的 3級科目下 直接處理就行 因此,你的進(jìn)項(xiàng)稅 就一 直掛著 退稅時(shí),選擇 另一個(gè)3級科目表示就行,
2024-10-21
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