你好!原分錄你寫一下,一般內(nèi)賬不核算進項和銷項,實際繳納時按實際繳納金額計入當期費用
你好 老師 我是建筑行業(yè)做內(nèi)賬,我每個項目是單獨核算的,我們繳納的增值稅怎么分配到對應(yīng)的項目上呢?有些項目購買的材料有進項抵扣了的,但我內(nèi)賬沒有分進項稅,材料入到項目全部入的含稅價,那現(xiàn)在交了增值稅及附加我應(yīng)該怎么分攤呢?怎么做分錄呢?
我單位因無銷項,前幾個月進項沒抵扣,賬上做的借:庫存商品,應(yīng)交稅費—進項待抵扣金額,現(xiàn)在這個月要抵扣了,我應(yīng)該怎么做分錄
公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬,沒有做稅金那部分,現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的,請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進銷項稅金,分錄怎么做?
公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬,沒有做稅金那部分,現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的, 問題1:請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進銷項稅金,分錄怎么做? 問題2:前期入貨款分錄是 借原材料, 貸應(yīng)付賬款 問題2:我司這種貨款跟稅金分開錄的情況,稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了,因為前面應(yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。
你好,我公司內(nèi)部賬務(wù) 出了貨就做了銷售發(fā)票有了收入也有銷項稅額,進項是采購的開了票的就有進項,所以跟實際的銷項和進項是對應(yīng)不上的,這部分賬務(wù)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費用。
請問污水處理費入什么科目,是否跟水費一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
前期對賬之后入 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)票認證之后會有進項金額,為了體現(xiàn)每月留抵金額才把稅金那塊也計入進去
你好,這樣的話要減少原材料成本的,前面入賬的金額是含稅的對吧
有含稅,也有不含稅的,要是一個一個核對太麻煩了,進項稅金主要也是記錄一個金額
你好,那確認進項稅的時候,同時減少庫存的成本