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公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬,沒有做稅金那部分,現(xiàn)在進(jìn)銷稅都是單獨(dú)做的, 問題1:請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個(gè)月開票產(chǎn)生的進(jìn)銷項(xiàng)稅金,分錄怎么做? 問題2:前期入貨款分錄是 借原材料, 貸應(yīng)付賬款 問題2:我司這種貨款跟稅金分開錄的情況,稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了,因?yàn)榍懊鎽?yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。

2022-05-28 23:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-29 06:30

同學(xué)你好,沒有聽說過進(jìn)銷項(xiàng)單獨(dú)做分錄的,你這樣單獨(dú)做分錄,以后查憑證查發(fā)票也不好找啊。 第一個(gè)問題,你每月開票或者是付款的時(shí)候,就應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額與發(fā)票一起計(jì)入應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款。比如借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 第二個(gè)問題,你這樣做分錄不合適。

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 07:36

所以才是內(nèi)賬啊,直接入應(yīng)收或應(yīng)付,發(fā)票后期才開,跟前期入的應(yīng)收應(yīng)付基本上沒啥關(guān)系,只是要在賬面上記錄每月進(jìn)項(xiàng)金額而已

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:40

同學(xué)你好,正常得內(nèi)賬是比外帳還要記錄更加準(zhǔn)確,是包含所有外帳分錄,反映公司所有資金稅費(fèi)收入及成本情況。你也可以按照你的思路來登記,只要核算準(zhǔn)確就可以了,沒有問題的!

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 07:43

就是不知道要怎么入稅金,畢竟外賬都是跟發(fā)票一起做的,第一次跟應(yīng)收應(yīng)付分開來做不知道如何下手

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 07:44

入稅金,借方或貸方選擇什么科目也不知道,做到應(yīng)收應(yīng)付里面又感覺很奇怪

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齊紅老師 解答 2022-05-29 08:07

我的意思就是不做稅金很別扭 而且你的稅金也必須要掛應(yīng)收,不然你沒有科目掛呀,因?yàn)槟愕亩惤鸷笃谶€是要交的銷項(xiàng)稅額。難道直接把稅金轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?或者直接轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?這個(gè)都很別扭我感覺。

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 08:09

是啊,不管怎么做都怪怪的

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齊紅老師 解答 2022-05-29 08:10

所以還是掛正常分錄吧

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 08:12

您的意思是還掛應(yīng)收應(yīng)付?如果這樣掛的話,我還要核對前期哪筆發(fā)票對應(yīng)貨款是否含稅,好減少對應(yīng)材料成本,這可是大工程啊

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齊紅老師 解答 2022-05-29 08:29

同學(xué) 我也實(shí)在沒法給出好的合理建議了

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 08:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-29 08:43

不客氣 祝你周末愉快

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快賬用戶5117 追問 2022-05-29 08:43

您也是,周末愉快

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齊紅老師 解答 2022-05-29 08:55

好的 祝你工作順利 無需在回復(fù)了 不然這個(gè)問題無法結(jié)束

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同學(xué)你好,沒有聽說過進(jìn)銷項(xiàng)單獨(dú)做分錄的,你這樣單獨(dú)做分錄,以后查憑證查發(fā)票也不好找啊。 第一個(gè)問題,你每月開票或者是付款的時(shí)候,就應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額與發(fā)票一起計(jì)入應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款。比如借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 第二個(gè)問題,你這樣做分錄不合適。
2022-05-29
你好!原分錄你寫一下,一般內(nèi)賬不核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),實(shí)際繳納時(shí)按實(shí)際繳納金額計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用
2022-05-29
您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
第一個(gè)你是不是實(shí)際銷售出去一部分,并沒有全部銷售出去 因?yàn)閺哪愕倪@個(gè)價(jià)格來看,你的銷售小于成本 第二個(gè),你這個(gè)是做內(nèi)賬還是外賬的。
2023-04-17
你好,銷售出去按發(fā)票上的金額做,不是按8個(gè)點(diǎn)的做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1600做
2023-04-15
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