同學(xué)你好,沒有聽說過進(jìn)銷項(xiàng)單獨(dú)做分錄的,你這樣單獨(dú)做分錄,以后查憑證查發(fā)票也不好找啊。 第一個(gè)問題,你每月開票或者是付款的時(shí)候,就應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額與發(fā)票一起計(jì)入應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款。比如借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 第二個(gè)問題,你這樣做分錄不合適。
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
1.公司購入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬,沒有做稅金那部分,現(xiàn)在進(jìn)銷稅都是單獨(dú)做的,請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個(gè)月開票產(chǎn)生的進(jìn)銷項(xiàng)稅金,分錄怎么做?
公司內(nèi)賬,前期應(yīng)收應(yīng)付都是對完賬就入了賬,沒有做稅金那部分,現(xiàn)在進(jìn)銷稅都是單獨(dú)做的, 問題1:請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個(gè)月開票產(chǎn)生的進(jìn)銷項(xiàng)稅金,分錄怎么做? 問題2:前期入貨款分錄是 借原材料, 貸應(yīng)付賬款 問題2:我司這種貨款跟稅金分開錄的情況,稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了,因?yàn)榍懊鎽?yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
幫忙開1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢?
您好,請問公司捐款,什么情況下可以抵增值稅。
單位盤虧了兩臺(tái)電腦,如何做賬
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且按照工資申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
2023年9月,在電局上我勾選了進(jìn)賬抵扣合計(jì)1萬元的發(fā)票,但是系統(tǒng)做賬,忘記做分錄了,現(xiàn)在補(bǔ)登記,怎么做分錄呢
老師安徽納稅申報(bào)還有明天一天,4月的
老師,我們是自己的房產(chǎn),然后收房租,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入的話是要按照合同簽訂日期還是收到收入為準(zhǔn),有法則嗎?
請問簽訂的私車公用,對方要開發(fā)票回來嗎?我們要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師在嗎 有問題問您
我們公司有對外投資,成為新公司的股東,在匯算清繳的時(shí)候要填寫投資表嗎
所以才是內(nèi)賬啊,直接入應(yīng)收或應(yīng)付,發(fā)票后期才開,跟前期入的應(yīng)收應(yīng)付基本上沒啥關(guān)系,只是要在賬面上記錄每月進(jìn)項(xiàng)金額而已
同學(xué)你好,正常得內(nèi)賬是比外帳還要記錄更加準(zhǔn)確,是包含所有外帳分錄,反映公司所有資金稅費(fèi)收入及成本情況。你也可以按照你的思路來登記,只要核算準(zhǔn)確就可以了,沒有問題的!
就是不知道要怎么入稅金,畢竟外賬都是跟發(fā)票一起做的,第一次跟應(yīng)收應(yīng)付分開來做不知道如何下手
入稅金,借方或貸方選擇什么科目也不知道,做到應(yīng)收應(yīng)付里面又感覺很奇怪
我的意思就是不做稅金很別扭 而且你的稅金也必須要掛應(yīng)收,不然你沒有科目掛呀,因?yàn)槟愕亩惤鸷笃谶€是要交的銷項(xiàng)稅額。難道直接把稅金轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?或者直接轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?這個(gè)都很別扭我感覺。
是啊,不管怎么做都怪怪的
所以還是掛正常分錄吧
您的意思是還掛應(yīng)收應(yīng)付?如果這樣掛的話,我還要核對前期哪筆發(fā)票對應(yīng)貨款是否含稅,好減少對應(yīng)材料成本,這可是大工程啊
同學(xué) 我也實(shí)在沒法給出好的合理建議了
謝謝老師
不客氣 祝你周末愉快
您也是,周末愉快
好的 祝你工作順利 無需在回復(fù)了 不然這個(gè)問題無法結(jié)束