你好 你可以按項目發(fā)生的收入來 分別來計算增值稅到項目上馬去的;? ? 你項目有收入和成本你這些都可以區(qū)分的;??
你好老師,我是一般納稅人建筑行業(yè),有個跨區(qū)域項目,上個月在項目所在地預(yù)交了一部分稅款,這個月申報增值稅的時候先抵扣了我的進賬,導(dǎo)致我出現(xiàn)多交稅額,這個怎么辦呢?
請問老師,之前還沒收入的就沒有繳納增值稅和附加稅。之前的進項稅我都放在了應(yīng)交稅金待抵扣進項稅這個科目里,現(xiàn)在有收入了也要繳稅的。我應(yīng)該怎么做分錄呢。
你好 老師 我是建筑行業(yè)做內(nèi)賬,我每個項目是單獨核算的,我們繳納的增值稅怎么分配到對應(yīng)的項目上呢?有些項目購買的材料有進項抵扣了的,但我內(nèi)賬沒有分進項稅,材料入到項目全部入的含稅價,那現(xiàn)在交了增值稅及附加我應(yīng)該怎么分攤呢?怎么做分錄呢?
老師,我這個月進項稅有165萬,但是我只勾選40萬,但是進項稅我都做到賬上了,做到待認證了,我怎么勾選出40萬呢,因為我們是建筑公司,都是分項目核算的,我怎么從待認證轉(zhuǎn)到進項稅呢?轉(zhuǎn)哪些呢
老師,內(nèi)賬進項銷項稅全部單獨核算,就是加入購買材料記賬時候價稅合計計入了原材料成本,銷售也是一樣沒有做銷項稅,價稅合計全部計入收入科目中,成本費用也是一樣,那這種我內(nèi)賬交稅及計提稅費怎么寫分錄呢?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
那我就可以不用管進項稅對吧?
產(chǎn)生的成本我全部沒有做進項稅額登記 全部入都是含稅價
?你好? 1.? 是的。? 內(nèi)賬可以不用 管進項稅 ;? ?