要求根據(jù)上述資料,計算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。 (15+4.8/1.13)*0.2+3*2000*0.5/10000+8*0.1+15*20/10000+1.5*1.1/(1-0.1)*0.1=5.16
某酒類生產(chǎn)企業(yè)(以下簡稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入300萬元;(2)銷售啤酒20噸,取得不含稅收入5.8萬元,收取包裝物押金0.3萬元;(3)將自產(chǎn)的白酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類白酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率5%。(4)將自產(chǎn)的甲類啤酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類啤酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率10%。(說明:白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸)。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。(1)計算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計算銷售啤酒應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅。(3)計算發(fā)放給職工的白酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅。(4)計算發(fā)放給職工的啤酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅和增值稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。,售白酒三噸,取得不含稅增值稅價款15萬元。,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元,將價值8萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用,銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元,已開具增值稅專用發(fā)票。貨款已收到,將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利。成本價為每噸1.5萬元,已知白酒的銷售稅率為20%0.5元每斤,藥酒的消費(fèi)稅率為10%,紅酒的消費(fèi)稅率為10%,啤酒的消費(fèi)稅率為220元每噸,增值稅稅率為16%,計算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒。2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售白酒3噸,取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元。(2)將價值8萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用。3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。4)將自產(chǎn)藥酒1噸發(fā)放職工福利,成本價為每噸1.5萬元。已知:白灑的消費(fèi)稅率為20%,0.5元/斤;藥灑的消費(fèi)稅率為10%;紅灑的消費(fèi)稅率為10%;啤灑的消費(fèi)稅率為220元/噸;增值稅稅率為16%,要求根據(jù)上述資料,計算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下一銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元二將價值八萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用三銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到四將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價為每噸1.5萬元已知白酒的消費(fèi)稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%紅酒的消費(fèi)稅率為10%啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸增值稅稅率為16%要求根據(jù)上述資料計算,該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅
甲公司為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元(2)將價值八萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用(3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到(4)將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價為每噸1.5萬元已知白酒的消費(fèi)稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%紅酒的消費(fèi)稅率為10%啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸,增值稅稅率為16%,要求根據(jù)上述資料計算,該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅
機(jī)械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1還是3,為啥有的開的是3%的稅率
3月的房租,5月才交,但是物業(yè)4月就把3月的發(fā)票開了,進(jìn)項稅在4月就抵了進(jìn)項稅額已經(jīng)抵了,但是我?guī)ど巷@示有這個,怎么做帳去抵銷
機(jī)械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,所得稅匯算清繳里,職工薪酬金額是賬面本年累計里的貸方金額嗎?既1-12月份應(yīng)發(fā)金額,
請問老師,兩家公司A和B的出納和會計都是相同的兩個人,A跟C購進(jìn)東西,B再跟A買進(jìn),這樣操作可以嗎?
醫(yī)院怎么申報增值稅,如何開具發(fā)票?
老師您好,學(xué)校買蔬菜,肉蛋奶需要繳稅嗎?
老師,匯算需要退稅,申請理由怎么寫,建筑業(yè)項目多為異地預(yù)繳了的
請問六一兒童節(jié)可以通過“職工普惠”慰問有14歲以下兒童的教職工嗎?
建筑勞務(wù)公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調(diào)解,我公司仲裁調(diào)解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調(diào)增嗎?賠償計入營業(yè)外支出