你好,同學 酒廠應交消費稅=15*0.2+3*2000*0.5/10000+4.8/1.13*0.2+8*0.1+15*220/10000+1.5*1.1/(1-0.1)*0.1
某酒類生產企業(yè)(以下簡稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入300萬元;(2)銷售啤酒20噸,取得不含稅收入5.8萬元,收取包裝物押金0.3萬元;(3)將自產的白酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類白酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率5%。(4)將自產的甲類啤酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類啤酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率10%。(說明:白酒消費稅稅率為20%加0.5元/500克;甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸)。要求:根據上述材料,回答下列問題。(1)計算本月甲企業(yè)向專賣店銷售白酒應繳納消費稅。(2)計算銷售啤酒應該繳納的消費稅。(3)計算發(fā)放給職工的白酒應繳的納消費稅。(4)計算發(fā)放給職工的啤酒應繳的納消費稅和增值稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售各類酒,2018年11月有關經濟業(yè)務如下。,售白酒三噸,取得不含稅增值稅價款15萬元。,同時取得品牌使用費4.8萬元,將價值8萬元的紅酒贊助給國內紅酒展銷會使用,銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元,已開具增值稅專用發(fā)票。貨款已收到,將自產藥酒一噸發(fā)放職工福利。成本價為每噸1.5萬元,已知白酒的銷售稅率為20%0.5元每斤,藥酒的消費稅率為10%,紅酒的消費稅率為10%,啤酒的消費稅率為220元每噸,增值稅稅率為16%,計算該酒廠應交消費稅。
裕豐酒業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生如下經濟業(yè)務(1)10月12日,銷售白酒10噸,每噸不含稅售價20000元。(2)10月18日,銷售紅酒6噸,取得含稅收入117000元(3)10月22日,銷售散裝啤酒40噸,每噸不含稅售價3850元。已知:白酒比例稅率為20%,定額稅率0.5元/斤,啤酒稅額為220元/噸,其他酒棁率為10%。要求:計算裕豐酒業(yè)當月應繳納的消費稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售各類酒。2018年11月有關經濟業(yè)務如下:(1)銷售白酒3噸,取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費4.8萬元。(2)將價值8萬元的紅酒贊助給國內紅酒展銷會使用。3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。4)將自產藥酒1噸發(fā)放職工福利,成本價為每噸1.5萬元。已知:白灑的消費稅率為20%,0.5元/斤;藥灑的消費稅率為10%;紅灑的消費稅率為10%;啤灑的消費稅率為220元/噸;增值稅稅率為16%,要求根據上述資料,計算該酒廠應交消費稅。
甲公司為增值稅一般納稅人主要生產和銷售各類酒,2018年11月,有關經濟業(yè)務如下一銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費4.8萬元二將價值八萬元的紅酒贊助給國內紅酒展銷會使用三銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到四將自產藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價為每噸1.5萬元已知白酒的消費稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費稅率為10%紅酒的消費稅率為10%啤酒的消費稅率為220元/噸增值稅稅率為16%要求根據上述資料計算,該酒廠應交消費稅
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?