應(yīng)交消費(fèi)稅的計算是 15*0.2+3*2000*0.5/10000+4.8/1.13*0.2+8*0.1+15*220/10000+15*1.1/(1-0.1)*0.1=7.11
某酒類生產(chǎn)企業(yè)(以下簡稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入300萬元;(2)銷售啤酒20噸,取得不含稅收入5.8萬元,收取包裝物押金0.3萬元;(3)將自產(chǎn)的白酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類白酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率5%。(4)將自產(chǎn)的甲類啤酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類啤酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率10%。(說明:白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸)。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。(1)計算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計算銷售啤酒應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅。(3)計算發(fā)放給職工的白酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅。(4)計算發(fā)放給職工的啤酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅和增值稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。,售白酒三噸,取得不含稅增值稅價款15萬元。,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元,將價值8萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用,銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元,已開具增值稅專用發(fā)票。貨款已收到,將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利。成本價為每噸1.5萬元,已知白酒的銷售稅率為20%0.5元每斤,藥酒的消費(fèi)稅率為10%,紅酒的消費(fèi)稅率為10%,啤酒的消費(fèi)稅率為220元每噸,增值稅稅率為16%,計算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒。2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售白酒3噸,取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元。(2)將價值8萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用。3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。4)將自產(chǎn)藥酒1噸發(fā)放職工福利,成本價為每噸1.5萬元。已知:白灑的消費(fèi)稅率為20%,0.5元/斤;藥灑的消費(fèi)稅率為10%;紅灑的消費(fèi)稅率為10%;啤灑的消費(fèi)稅率為220元/噸;增值稅稅率為16%,要求根據(jù)上述資料,計算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下一銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元二將價值八萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用三銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到四將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價為每噸1.5萬元已知白酒的消費(fèi)稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%紅酒的消費(fèi)稅率為10%啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸增值稅稅率為16%要求根據(jù)上述資料計算,該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅
甲公司為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價款15萬元,同時取得品牌使用費(fèi)4.8萬元(2)將價值八萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用(3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價2800元已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到(4)將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價為每噸1.5萬元已知白酒的消費(fèi)稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%紅酒的消費(fèi)稅率為10%啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸,增值稅稅率為16%,要求根據(jù)上述資料計算,該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅
餐飲個體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店。現(xiàn)在開票,稅率自動是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預(yù)付卡銷售加油款可以直接做費(fèi)用嗎
個體戶做賬,主要營業(yè)是洗車,修尾氣,要實操學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報的虧損,成本比實際報多了,現(xiàn)在年報是有利潤的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報匯算清繳時統(tǒng)一交就行
請問制冷工程公司,購入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費(fèi)礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會計分錄