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甲公司為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)銷售白酒三噸取得不含稅增值稅價(jià)款15萬(wàn)元,同時(shí)取得品牌使用費(fèi)4.8萬(wàn)元(2)將價(jià)值八萬(wàn)元的紅酒贊助給國(guó)內(nèi)紅酒展銷會(huì)使用(3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價(jià)2800元已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到(4)將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利成本價(jià)為每噸1.5萬(wàn)元已知白酒的消費(fèi)稅率為20%0.5/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%紅酒的消費(fèi)稅率為10%啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸,增值稅稅率為16%,要求根據(jù)上述資料計(jì)算,該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅

2022-05-26 18:48
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-26 19:36

應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15*0.2+3*2000*0.5/10000+4.8/1.13*0.2+8*0.1+15*220/10000+1.5*1.1/(1-0.1)*0.1

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