你好,同學 組價=(700+40)*(1+10%)/(1-10%)=904.44 進口環(huán)節(jié)增值稅=904.44×13%=117.58 進口環(huán)節(jié)消費稅=904.44×10%=90.44 國內銷售環(huán)節(jié)的增值稅=2000×13%=260
大地商貿公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進口一批高檔化妝品。該批貨物在國外的買價為170萬元,貨物運抵我國海關前發(fā)生包裝費、運費和保險費共計40萬元。貨物報關后,大地公司按規(guī)定繳納了增值稅和消費稅并取得了相關繳款書,相關票據已進行稽核。假定該批進口貨物全部在國內銷售,取得不含稅銷售額600萬元。關稅稅率為20%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。計算該批化妝品的關稅組成價格和關稅。計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應納增值稅的組成計稅價格。計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。計算該批化妝品國內銷售環(huán)節(jié)的銷項稅額。計算繳批化妝品國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增
某外貿進出口公司2021年10月進口一批應稅消費品,購買價格400萬元,這批貨物在運抵我國關境輸入地點起卸之前發(fā)生運費22萬元,裝卸費10萬元,保險費18萬元,關稅稅率40%,消費稅稅率30%,增值稅稅率13%,當月以不含稅價1000萬元將這批貨物全部售出。1.解釋并計算關稅完稅價格2.計算應納進口關稅3.計算組成計稅價格4.計算進口環(huán)節(jié)應納增值稅5.計算國內銷售環(huán)節(jié)增值稅銷項稅額6.計算國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅額
(十)某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國外進口一批散裝高檔化妝品,進口貨款100萬元,跨國運費和保險費合計70萬元。本月內企業(yè)將進口的散裝高檔化妝品的80%生產加工為成套高檔化妝品,對外批發(fā)銷售取得不含稅銷售額300萬元,向消費者零售取得含稅銷售額52.2萬元。(高檔化妝品的進口關稅稅率10%、消費稅稅率15%)要求:(1)計算關稅完稅價格。(2)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。(3)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。(4)計算該企業(yè)國內生產銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。(5)計算該企業(yè)國內生產銷售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。該企業(yè)應該繳納的增值稅、消費稅。
19.某進出口公司5月進口高爾夫球具一批,以采購地離岸價格成交,成交總價為700萬元人民幣,運達我國輸入地點的運費、保險費、手續(xù)費等共計40萬元,當月在國內銷售,取得不含稅銷售額2000萬元。該商品的關稅稅率為10%,消費稅稅率為10%。試計算該公司5月應繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅、國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、應繳納的消費稅?(保留兩位小數)
19.某進出口公司5月進口高爾夫球具一批,以采購地離岸價格成交,成交總價為700萬元人民幣,運達我國輸入地點的運費、保險費、手續(xù)費等共計40萬元,當月在國內銷售,取得不含稅銷售額2000萬元。該商品的關稅稅率為10%,消費稅稅率為10%。試計算該公司5月應繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅、國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、應繳納的消費稅?(保留兩位小數)
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現預填的人數為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數錯誤而會計人員沒有發(fā)現進行更改,那現在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝