同學你好 這個可以不紅沖的
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實際的收入?
老師,請問去年開的不到8萬的勞務(wù)費發(fā)票,對方已抵扣,后來應(yīng)稅服務(wù)中止,現(xiàn)在想起來之前曾開過發(fā)票,紅沖發(fā)票有風險嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫情況說明嗎?
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方?jīng)]有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網(wǎng)手工操作?
有一筆去年的收入,當時開的是專票,對方已認證?,F(xiàn)在發(fā)生部分退款,請問可以不紅沖發(fā)票嗎?(雙方愿意的情況下),會有稅務(wù)風險嗎?
請問下我2021年開的發(fā)票5000元 實際收到4700 當時沒有紅沖發(fā)票 把300退給對方 當時把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對方已配合紅沖發(fā)票
老師您好,2022年4月補報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計量?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
不會有稅務(wù)風險嗎?實際已發(fā)生部分退款。
同學你好 這個就是交所得稅