你好,人家已抵扣,你是不能開紅字的哦
老師,請問去年開的不到8萬的勞務(wù)費發(fā)票,對方已抵扣,后來應(yīng)稅服務(wù)中止,現(xiàn)在想起來之前曾開過發(fā)票,紅沖發(fā)票有風(fēng)險嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫情況說明嗎?
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當(dāng)時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現(xiàn)在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報表?
請問老師供應(yīng)商4月份開了一張包材發(fā)票,5月已做抵扣處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量金額開錯了,打算讓對方重新再開,購方需要做什么處理嗎,我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù) 平臺發(fā)起紅字申請,查不到已抵扣的那張發(fā)票了
老師,從農(nóng)民手中收購的木材,給農(nóng)戶開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,進項稅額抵扣時,需要找專管員確認(rèn)嗎?現(xiàn)在是我公司從這家木材加工廠購買的木材,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)稅務(wù)平臺發(fā)來發(fā)票風(fēng)險提示,問對方(對方在云南比較偏遠的地區(qū)),說是他們向農(nóng)戶收購的木材,后面專管員請假半個月,專管員上班后,給他們處理了,但我這邊還是有風(fēng)險提示,想問下,是有需要專管員確認(rèn)這一操作嗎?
老師,您好!我公司是做供應(yīng)鏈貿(mào)易的,收到的勞務(wù)發(fā)票在項目名稱上不是太規(guī)范,比如收到的發(fā)票(*勞務(wù)*勞務(wù)費),正常應(yīng)該是*號后面寫具體項目,比如“質(zhì)量檢測”、“打包服務(wù)”,是這樣嗎?都是真實業(yè)務(wù),請的第三方人員代工。請問今年已收到的發(fā)票需要對方?jīng)_紅后重開嗎?合計金額不到30萬,開了10次左右。
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動提交的,這樣提交的內(nèi)容會被保存嗎
老師,可以提供一般納稅人報表和小規(guī)模納稅報表嗎?
樸老師進 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時確認(rèn)的總可售建筑面積來計算,具體公式為:單位建筑面積成本費用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費用 + 稅金及附加 + 20% 加計扣除)÷ 總可售建筑面積,計算時需先將前五項成本費用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
雙方已同意開紅字發(fā)票了,想咨詢下,需要跟專管員匯報寫情況說明嗎?
同意了填開紅字發(fā)票信息在系統(tǒng)里提交能通過審批即可