你好,之前紅沖了收入的,你現(xiàn)在需要調(diào)整借應(yīng)收賬款,300 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開(kāi)了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開(kāi)票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開(kāi)的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,后來(lái)又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開(kāi)了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開(kāi)票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開(kāi)的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
去年1月財(cái)務(wù)人員開(kāi)出兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,次月報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)多開(kāi)一張,聯(lián)系對(duì)方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認(rèn)證抵扣,協(xié)商未果。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我方未實(shí)際繳納增值稅,也導(dǎo)致年末收入與申報(bào)不一致。今年2月對(duì)方同意調(diào)整,我們就下載開(kāi)出來(lái)一張紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月收入與銷項(xiàng)與月報(bào)表不一致,我該怎么申報(bào),紅沖的收入和銷項(xiàng)怎么處理,
請(qǐng)問(wèn)下我2021年開(kāi)的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖發(fā)票 把300退給對(duì)方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒(méi)有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開(kāi)具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了
請(qǐng)問(wèn)下我2021年開(kāi)的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖發(fā)票 把300退給對(duì)方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒(méi)有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開(kāi)具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對(duì)方已配合紅沖發(fā)票
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
本月開(kāi)了紅字發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
我的收入 是當(dāng)時(shí)就調(diào)整了的 只是稅不一樣
當(dāng)時(shí)退錢的時(shí)候就調(diào)整 就報(bào)稅的沒(méi)有調(diào)整 現(xiàn)在就只相差稅額
是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用 用以前年度損益調(diào)整
你好,收入不一樣,稅務(wù)局也就是不讓你紅沖收入 就把這個(gè)收入補(bǔ)上,因?yàn)榭缒炅?,所用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
我收入是一樣的 調(diào)整報(bào)表就一樣了 我收入之前就按4700 做的 那我調(diào)整報(bào)表就好了 我現(xiàn)在主要是想問(wèn) 這相差的稅額怎么做賬 我的收入不用調(diào)了
你好,你調(diào)表了之后是一樣的,但是和你賬上的不一致啊,你看一下是不是這樣。