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銷售方開具專票給購(gòu)買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購(gòu)買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國(guó)稅網(wǎng)手工操作?

2022-04-27 14:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-27 14:23

你好同學(xué),正常是可以抵扣的,你可以試一下,如果不行的話,你只能去稅務(wù)局大廳操作了。

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你好同學(xué),正常是可以抵扣的,你可以試一下,如果不行的話,你只能去稅務(wù)局大廳操作了。
2022-04-27
你好,銷售方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
2022-11-18
您好 購(gòu)買方?jīng)]發(fā)抵扣剩余部分的稅款,現(xiàn)在還能把剩下的部分沖紅
2020-08-04
你好,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,需要紅沖是只能由購(gòu)買方申請(qǐng)的?
2023-10-16
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-14
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