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老師您好,請問年前開的增值稅專用發(fā)票購買方?jīng)]有認證并做了部分充分,但購買方?jīng)]發(fā)抵扣剩余部分的稅款,現(xiàn)在還能把剩下的部分沖紅嗎

2020-08-04 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-04 10:21

您好 購買方?jīng)]發(fā)抵扣剩余部分的稅款,現(xiàn)在還能把剩下的部分沖紅

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快賬用戶mpb2 追問 2020-08-04 10:29

老師,我們在給購買方開除專票后購買方已付款,后因退了部分貨品,我們就給購買方開了這部分貨品的沖紅票并已退款,但購買方無法認證剩余部分的款項,我們應(yīng)該怎么處理(購買方年前未認證此票)

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齊紅老師 解答 2020-08-04 10:40

認證的時候出現(xiàn)什么提示

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您好 購買方?jīng)]發(fā)抵扣剩余部分的稅款,現(xiàn)在還能把剩下的部分沖紅
2020-08-04
你好同學,正常是可以抵扣的,你可以試一下,如果不行的話,你只能去稅務(wù)局大廳操作了。
2022-04-27
同學你好 這個有一分的差額也開不出來
2021-06-18
你好 不影響的,這個不影響。
2023-12-15
已經(jīng)紅沖的專票不能再勾選了。所以需要在紅沖前勾選抵扣
2024-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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