留底進項稅你是在什么科目里面核算的
老師,之前的財務(wù)沒有把員工出差的飛機票抵扣進項,我現(xiàn)在要抵扣那張飛機票的進項,費用已經(jīng)入在前面幾個月了,我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機票費用,如何做憑證?需要把之前的憑證紅沖嗎?
之前稅額有留抵,本月無票收入剛好把這個進項稅抵扣了,憑證要怎么錄
6月所屬期,產(chǎn)生銷項稅額800元,但因為之前有 進項留抵,所以7月初 無需交稅。 請問,用以前留抵的進項 抵扣銷項,分錄要怎么做?
留抵稅額怎么做分錄?上個月多認證了520.12的發(fā)票。這個月一起抵了。應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出進項稅余額剛好是520.12。這個要怎么出分錄。
老師好,我上個月的進項票收到了沒抵扣做的“待認證進項稅額”科目,現(xiàn)在這個月要抵扣了怎么寫憑證呢
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
就進項稅里,沒轉(zhuǎn)出到其他科目
那你直接結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅的余額就可以
憑證具體怎么寫
增值稅是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
向個人收購海產(chǎn)品賣的,可以自己開收購票(可以抵扣稅額),如果個人去開給我們,這個票我們還能抵扣稅額嗎
個人代開的免稅農(nóng)產(chǎn)品,也是可以抵扣的
個體戶或者其他海產(chǎn)品企業(yè)開的也可以嗎?
有經(jīng)營范圍,可以自己開的
就說個人去代開或者個體戶 企業(yè)開給我方的海產(chǎn)品采購票,我們也可以抵扣嗎?
是的,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣的