您好 借:交易性金融資產(chǎn) 900000 借:投資收益 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 180 貸:銀行存款 900000%2B3000%2B180=903180
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2017年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做分錄。1,4月12日從深圳證券交易所購入,以企業(yè)股票2萬股,該股票的公允價(jià)值為9萬元,并支付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通過,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證甲企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn).2,6月30日甲企業(yè)特有乙企業(yè)股票的市價(jià)為92萬元3 7月6日乙企業(yè)宣告以每股0.2元發(fā)放上年度的現(xiàn)金股利.3,7月10日甲企業(yè)收到乙企業(yè)向其發(fā)放的現(xiàn)金股利假定股利不考慮相關(guān)稅務(wù)。
甲企業(yè)為増值稅一般納稅人,2017年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)◇(1)4月12日,從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股。該股票的公允價(jià)值為900000元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)。
1)4月12日,從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票2萬股,該股票的公允價(jià)值為90萬元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用3000元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為180元。發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,甲企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)。甲企業(yè)購入該交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額為( )元。
4月12日,從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票1000股,該股票的公允價(jià)值為451000元(其中包含已宣告但尚末發(fā)放的現(xiàn)金股利1萬元),另支付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票己通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)。6月30日,甲企業(yè)持有乙企業(yè)股票的市價(jià)為430000元。求計(jì)算會(huì)計(jì)分錄
4月12日,從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票1000股,該股票的公允價(jià)值為451000元(其中包含已宣告但尚末發(fā)放的現(xiàn)金股利1萬元),另支付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票己通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)。6月30日,甲企業(yè)持有乙企業(yè)股票的市價(jià)為430000元。要求會(huì)計(jì)分錄(需要金額)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?