同學(xué)你好 誰抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢 你給客戶開什么發(fā)票
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時(shí)他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個(gè)委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個(gè)協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢?該怎么處理呢?
請教下。幫客戶代理進(jìn)口貨物,報(bào)關(guān)也是雙抬頭給客戶,收到客戶款付貨款給供應(yīng)商,憑證要怎么做呢
老師,請教下,我們做代理進(jìn)口業(yè)務(wù),雙抬頭幫客戶進(jìn)口,收到客戶付過來的人民幣貨款代付美金給供應(yīng)商,中間我們有利潤差額,做賬的時(shí)候要怎么處理呢?如我們收客戶10000,我們付出去的成本9800,中間的利潤200要怎么處理呢?
老師,我們有出口貨物,但是材料是客戶提供(也就是我們的進(jìn)口膠料是客戶提供的進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)單是我們公司的名稱)進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅是我們公司付款的,現(xiàn)在客戶把稅款用公賬轉(zhuǎn)給我們了,那么我收到款項(xiàng)了要怎么做賬。
老師,我們做代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的話,收到客戶的匯款,然后付給境外,這個(gè)貨款我們也需要給客戶開票嗎,這個(gè)貨物需要走我們公司的庫存商品科目嗎
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
客戶抵扣,我們給客戶開代理費(fèi)發(fā)票
這種情況,我們付貨款出去也不是掛成本吧?
對的 這個(gè)不是掛成本的
那2個(gè)分錄分別要怎么做呢?
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款