你好,你們自己開(kāi)紅色發(fā)票,如果你整個(gè)都給他開(kāi)了紅色信息表 所有的這些都抵抗不了
我們是購(gòu)買方需要跟廠家退貨,對(duì)方讓我們開(kāi)紅字發(fā)票信息申請(qǐng)表,退的貨都是上半年的,里面有3張發(fā)票涉及了本次退貨,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣了,我們申請(qǐng)的時(shí)候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請(qǐng),但是對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)在一起,涉及幾張發(fā)票就要申請(qǐng)幾張紅字信息表,我想問(wèn)下正規(guī)流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開(kāi)來(lái)申請(qǐng)
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票不拿回來(lái),像這種情況是我們銷售方直接開(kāi)紅字,還是購(gòu)買方選擇未抵扣開(kāi)紅字呢?2.他們開(kāi)具紅字的話,是不是需要給到我們紅字填開(kāi)信息表加蓋發(fā)票專用章呢?
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票也不能拿回來(lái)了,他們想讓我們直接開(kāi)退貨部分的紅字票,我想問(wèn)是我們填開(kāi)紅字發(fā)票,還是購(gòu)買方填開(kāi)呢?
老師,給客戶開(kāi)的專票,已抵扣專票?,F(xiàn)在要部分退回。我們是直接開(kāi)紅字發(fā)票,還是讓對(duì)方寄回原發(fā)票,我們開(kāi)紅字發(fā)票后重新開(kāi)正確的金額?
老師,去年開(kāi)了銷售發(fā)票,今年退貨了,第一季度收到退貨以后,收入成了紅字,成本也是紅字。我怎么開(kāi)紅字發(fā)票,系統(tǒng)只能直接取原來(lái)開(kāi)過(guò)的,但是退貨只是一部分,我一季度也沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在申報(bào)表可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過(guò)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒(méi)有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄???
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過(guò)戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過(guò)來(lái)的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
老師你說(shuō)的我沒(méi)明白?是我這邊開(kāi)具部分退貨的紅字票嗎?但是我拿不回來(lái)票呀!
可以的,可以這么做的 讓對(duì)方給你開(kāi)紅的信息表就可以的,不用收回來(lái)
不是信息表有一個(gè)已抵扣,未抵扣嘛,讓他選擇未抵扣
好的,就是讓購(gòu)買方開(kāi)信息表,然后我這邊開(kāi)具發(fā)票,那我要把第二聯(lián)和第三聯(lián)寄給對(duì)方嗎?
我這邊需要收到購(gòu)買方打印出來(lái)的紅字信息表并加蓋公章嗎?
是的 需要的 需要紙質(zhì)的,蓋發(fā)票專用章就可以
那我需要把第二聯(lián)第三聯(lián)寄給對(duì)方嗎?
需要給 錯(cuò)誤的沒(méi)有收回來(lái)需要給