您好 假如長期合作客戶,可以直接開具發(fā)票
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
去年10月給客戶開專票,稅號(hào)少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
老師,您好!我想問一下,我們上個(gè)月開的發(fā)票,客戶沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要開紅票,是直接讓客戶寄發(fā)票回來,然后我們直接開紅字信息表,然后開紅票嗎?
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票也不能拿回來了,他們想讓我們直接開退貨部分的紅字票,我想問是我們填開紅字發(fā)票,還是購買方填開呢?
老師,給客戶開的專票,已抵扣專票?,F(xiàn)在要部分退回。我們是直接開紅字發(fā)票,還是讓對方寄回原發(fā)票,我們開紅字發(fā)票后重新開正確的金額?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
那客戶那里已經(jīng)抵扣的專票如何處理?
您好 在對方的增值稅認(rèn)證里面可以轉(zhuǎn)出