您好 小票入賬不能稅前扣除 這個(gè)收據(jù)入賬可以稅前扣除
公司向個(gè)體戶買了水果,對(duì)方?jīng)]法開票,我們可以用對(duì)方的收據(jù)入賬嗎?
您好,請(qǐng)問一下公司活動(dòng)購買的一箱礦泉水40塊,只有小票沒有發(fā)票可以入賬嗎?打印費(fèi)用10塊只有收據(jù)沒有發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,請(qǐng)問向個(gè)人購買500元以內(nèi)的水果,可以用收據(jù)入賬稅前扣除嗎?收據(jù)我直接寫"購買馬蹄費(fèi)用共計(jì)多少元" ,這樣可以嗎?
老師 請(qǐng)問公司團(tuán)建買的蛋糕、KTV娛樂的費(fèi)用沒有開票 ,可以用定額發(fā)票代替嗎
老師,請(qǐng)問這樣的收據(jù)和小票可以入賬嗎?是公司買水果,買雪糕的費(fèi)用
第二季度不是小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額超了三百萬。三季度有虧損,年應(yīng)納稅所得額又到了200萬,第三季度報(bào)企業(yè)所得稅可以按5%稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)教老師:1、公司自有房屋租賃,開票時(shí)“項(xiàng)目名稱”應(yīng)該開什么內(nèi)容?稅率多少? 2、公司自有房層租賃涉及到哪幾項(xiàng)稅費(fèi)?湖北的綜合稅負(fù)率是多少? 3、公司租賃的其他單位的房產(chǎn)用于再次出租,開票時(shí)“項(xiàng)目名稱”應(yīng)該開什么內(nèi)容?稅率多少? 4、公司租賃的其他單位的房產(chǎn)用于再次出租,涉及到哪幾項(xiàng)稅費(fèi)?湖北的綜合稅負(fù)率是多少?
老師,中級(jí)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)是資產(chǎn)負(fù)債表日前就已經(jīng)存在,只是當(dāng)時(shí)不知道或者不清楚確切的結(jié)果,比如應(yīng)收賬款一開始沒有計(jì)提減值,后來再這個(gè)期間有證據(jù)表明需要計(jì)提又重新計(jì)提了減值,作為調(diào)整事項(xiàng),那稅收優(yōu)惠為什么不是調(diào)整而是非調(diào)整呢,比如申請(qǐng)高企,這個(gè)事項(xiàng)雖然再資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生重大變化,但是申請(qǐng)高企稅率發(fā)生變化不是一兩天的事,再資產(chǎn)負(fù)債表之前就有這個(gè)事,只不過申請(qǐng)下來是之后的事了,為什么不算調(diào)整而是非調(diào)呢
老板從卡里轉(zhuǎn)出到另外一張卡上。金額比較大。又沒發(fā)票,我們代理記賬如何記。
建筑公司本地開發(fā)票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會(huì)計(jì)分錄,本地發(fā)票六萬多是不是報(bào)稅的時(shí)候在交六萬多票的稅就可以了
你好,請(qǐng)問每個(gè)月報(bào)完稅,在哪里可以查看
老師好~想咨詢下,勞務(wù)報(bào)酬,采用【累計(jì)預(yù)扣法】:扣繳義務(wù)人向保險(xiǎn)營銷員、證券經(jīng)紀(jì)人支付傭金收入時(shí),應(yīng)按照規(guī)定的累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算預(yù)扣稅款。如果是其他個(gè)人,勞務(wù)報(bào)酬日常申報(bào),不選累計(jì)預(yù)扣法,這樣理解嗎?
小規(guī)模納稅人開二十萬以內(nèi)的建筑勞務(wù)費(fèi)須交納百分之幾的稅率
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預(yù)售證也辦的總公司。監(jiān)管戶也是總公司。銷售收入轉(zhuǎn)入總公司監(jiān)管戶。計(jì)劃用分公司銷售,分公司開發(fā)。是否可以用分公司銷售,分公司是否可以開具銷售發(fā)票?土地增值稅清算時(shí)是以總公司名義清算還是以分公司名義清算?
為什么小票不可以入賬呢?他不相當(dāng)于白條嗎?還有收據(jù)的金額是每次控制在500以內(nèi)就行,對(duì)嗎?
小票可以入賬 只是不能稅前扣除啊 符合條件的收據(jù)的金額是每次控制在500以內(nèi)就行 是的
老師,收據(jù)要符合什么樣的條件?如果在個(gè)人處買水果或修鎖,這種沒有收據(jù)的,怎么處理?可以讓對(duì)方個(gè)人,手寫一個(gè)收據(jù)嗎?有什么要求?
第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,?收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。
那我理解為,如果沒有印刷的收據(jù),我們從個(gè)人手里購買水果,可以讓對(duì)方給我們寫一個(gè)收據(jù),上面載明他的姓名和身份證號(hào),項(xiàng)目寫賣水果,金額,就可以入賬,是這樣嗎?老師
是的 這樣理解正確的
那這樣入賬的白條可以稅前扣除嗎?
前面說的收據(jù)入賬 可以稅前扣除
老師您的意思是帶姓名身份證號(hào)的手寫收據(jù)也不可以稅前扣除嗎?
前面說的收據(jù)入賬 可以稅前扣除 我沒說不可以扣除啊 符合下面條件的可以扣除啊 第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,?收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。