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老師 公司去年暫估了90萬 匯算清繳前只收回了70萬的成本票 還有20萬未收回 需要交稅 今年涉及的分錄怎么做呀 老師

2022-05-25 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 10:31

你好,你去年借的借主營業(yè)務成本貸,應付賬款暫估,那咱今年的話就借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤20萬。

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齊紅老師 解答 2022-05-25 10:31

然后你匯算清繳的時候,把那個成本稅收金額減少20萬元,要做納稅調(diào)整,在那個納稅調(diào)整項目表里。

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快賬用戶6584 追問 2022-05-25 10:34

老師 去年的暫估是不是必須通過利潤分配-未分配利潤調(diào)賬 不能直接借 主營業(yè)務成本 負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-05-25 10:38

你好同學,對的,因為跨年了,所以必須通過利潤分配的。

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你好,你去年借的借主營業(yè)務成本貸,應付賬款暫估,那咱今年的話就借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤20萬。
2022-05-25
?你好;? ? ?你調(diào)增30萬。做賬做 90萬。? 你暫估的分錄怎么寫的? ?
2022-05-24
您好,已經(jīng)調(diào)增了是嗎?
2022-03-23
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
2022-05-24
你好,去年的那個20萬需要納稅調(diào)增 然后今年暫估的10萬在明年匯算清交之前收到了發(fā)票,這個10萬就不需要調(diào)增了。
2023-04-21
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