你好,你去年借的借主營業(yè)務成本貸,應付賬款暫估,那咱今年的話就借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤20萬。
老師 匯算清繳 去年暫估了90萬 今年找回了發(fā)票60萬 還有30萬未找回 納稅調(diào)增30萬 這60萬怎么做賬呢 30萬怎么做賬呢
老師 公司去年暫估了90萬 匯算清繳前只收回了70萬的成本票 還有20萬未收回 需要交稅 今年涉及的分錄怎么做呀 老師
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務如何處理? 應付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,我去年暫估了30萬,但是,發(fā)票沒回來,我匯算清繳的時候,調(diào)增了20萬,已經(jīng)納稅了?,F(xiàn)在分錄要怎么做?
老師,老師,請教一個問題,去年暫估了30萬,匯算清繳發(fā)票10萬沒回來,我調(diào)增了,繳稅的分錄要怎么做?這調(diào)增的20萬,是不是要把暫估分錄的紅沖回來?分錄怎么寫?
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫#咳绻麊T工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?
然后你匯算清繳的時候,把那個成本稅收金額減少20萬元,要做納稅調(diào)整,在那個納稅調(diào)整項目表里。
老師 去年的暫估是不是必須通過利潤分配-未分配利潤調(diào)賬 不能直接借 主營業(yè)務成本 負數(shù)
你好同學,對的,因為跨年了,所以必須通過利潤分配的。