你好,如果對方是小規(guī)模,四月份之后開免稅的。
物業(yè)公司外包出去的保安保潔,對方公司應(yīng)該給我們開具專票還是普票,我們是一般納稅人,如果要求對方開具專票,對方回復(fù)開具專票是四個點,開具普票就是免稅的,我們應(yīng)該要求對方開具什么發(fā)票
老師好!去年我們公司的勞務(wù)發(fā)票現(xiàn)在匯算清繳了對方公司給我開過來普票,那他這個普票應(yīng)該怎么開?是開免稅,還是開1%的普票呢老師!這個有要求嗎?
老師好,對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現(xiàn)在一直問我們要那個開了稅率的發(fā)票呢
你好老師,,去年開的發(fā)票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發(fā)票不能用了。那么,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?我們是小規(guī)模納稅人,去年開的1%的發(fā)票,今年是免稅,該怎么辦
你好老師,,去年開的發(fā)票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發(fā)票不能用了。那么,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?我們是小規(guī)模納稅人,去年開的1%的發(fā)票,今年是免稅,該怎么辦
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
1.是小規(guī)模老師,就是即使是去年的業(yè)務(wù),4.1號以后也是要開免稅的是嗎?2. 如果收到他們開過來的票還是3%的普票怎么辦?
好,第一個如果之前沒有做收入的可以的,第二個不可以。
1.老師,你說的去年沒有做收入的,是指我們單位還是他們開票單位?。课覀儐挝痪褪侨ツ甑奈視汗廊胭~了,他們開票單位就肯定沒做收入。2.5月份收到他們開過來的3%普票是不是要退他們重開?
好,我說的是銷售方讓銷售方自己判斷,如果沒有開發(fā)票的話,現(xiàn)在就是開也開免稅的。
普通發(fā)票現(xiàn)在不可以開,3%的退回去重新開。
老師銷售方肯定沒有做收入,因為也是我代的賬,這個我清楚,所以即使是去年業(yè)務(wù),現(xiàn)在開勞務(wù)費給我也是開免稅對吧!
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快