你好同學(xué)啊,是這么回事兒,你按照三萬(wàn)五來(lái)確定收入,然后呢,后期你再給對(duì)方把這個(gè)返利給他,轉(zhuǎn)給他錢(qián),然后他再給你開(kāi)發(fā)票。
(1) 公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元。 適用增值稅稅率為13%。(2)公司采用賒銷(xiāo)方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅為46 800元。 (3) 公司與X公司簽訂一份銷(xiāo)售A產(chǎn)品10臺(tái)的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 (4)公司交付10臺(tái)A產(chǎn)品給X公司,單價(jià)為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 (5)公司銷(xiāo)售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價(jià)為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 (6)支付廣告費(fèi)20萬(wàn)元。 (7)支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元。 (8)月末計(jì)算銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。 (9) 公司與客戶簽訂的銷(xiāo)售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺(tái)的成本906 300元,B產(chǎn)品80套626 400元。(11) 公司將其發(fā)明專(zhuān)利以專(zhuān)利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專(zhuān)利使用費(fèi)為150000元。按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷(xiāo)售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
1)司售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元。適用增值稅稅率為13%(2)司采用銷(xiāo)方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅36000046800元。(3)公司與X公司簽訂一份銷(xiāo)售A產(chǎn)品10臺(tái)的合同,收取定金100000元存入銀行。(4)公司交付10臺(tái)A產(chǎn)品給X公司,單價(jià)為18000元,適用增值稅稅率為13%余款收到存入銀行。80000預(yù)收(5)公司銷(xiāo)售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價(jià)為15000元,適用增值稅科率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費(fèi)20萬(wàn)元。(7)支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元。(8)月末計(jì)算銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。(9)公司與客戶簽訂的銷(xiāo)售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺(tái)的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元(11)公司將其發(fā)明專(zhuān)利以專(zhuān)利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專(zhuān)利使用費(fèi)為150000元。按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)我公司對(duì)外銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,合同上的單價(jià)為35000元/臺(tái),但是這其中包含每臺(tái)7000元的返利,每臺(tái)的返利到時(shí)由另一個(gè)公司給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們現(xiàn)在要按35000元每臺(tái)確收收入嗎?
寧夏絲路電器有限責(zé)任公司2021年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品30000臺(tái),每臺(tái)不含稅單價(jià)0.3萬(wàn)元,每臺(tái)銷(xiāo)售成本0.22萬(wàn)元;(2)購(gòu)買(mǎi)企業(yè)債券利息60萬(wàn)元,買(mǎi)賣(mài)股票轉(zhuǎn)讓所得100萬(wàn)元;(3)銷(xiāo)售費(fèi)用800萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)用450萬(wàn)元),管理費(fèi)用980萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬(wàn)元);(4)營(yíng)業(yè)外支出120.75萬(wàn)元,其中公益性捐贈(zèng)的自產(chǎn)產(chǎn)品200臺(tái);(5)以300臺(tái)自產(chǎn)產(chǎn)品作為實(shí)物股利分配給其投資方,沒(méi)有確認(rèn)收入(按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)確認(rèn)收入)。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng),每個(gè)問(wèn)題需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱(chēng)為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開(kāi)發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車(chē)在保險(xiǎn)公司交車(chē)險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車(chē)船稅,但是這個(gè)車(chē)船稅完稅憑證我找誰(shuí)開(kāi)呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問(wèn)題,入職一家圖書(shū)行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷(xiāo)售,現(xiàn)在也有線上的銷(xiāo)售了,公司的庫(kù)存沒(méi)有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開(kāi)展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開(kāi)了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
那我們每臺(tái)不是多交了7000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?有沒(méi)有其它的賬務(wù)處理方法?
你好同學(xué),要不然你就別讓他給你開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票了,你直接正常開(kāi)三萬(wàn)五的發(fā)票,然后呢,再開(kāi)一個(gè)折扣,把那個(gè)差額用折扣來(lái)表示出去。