您好,可以疊加享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。
請(qǐng)問(wèn)下老師,現(xiàn)在不是有政策小于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)可以加速折舊一次扣除嘛,我們單位6月買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),十幾萬(wàn),但是今年一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),一直零申報(bào)的,那我下個(gè)月預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候要不要填加速折舊那個(gè)表?
老師 你好!請(qǐng)教下這道題。我公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫(xiě)這張表格的時(shí)候,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500, 賬載折舊攤銷(xiāo)金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額5500元嗎?我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少?不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個(gè)會(huì)計(jì)小白謝謝!
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊,攤銷(xiāo)額),我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì),資產(chǎn)都是2021年開(kāi)始折舊的
請(qǐng)教老師,我們研發(fā)活動(dòng)的儀器選擇了加速折舊,那加速折舊的同時(shí),還可以享受加計(jì)扣除政策嗎?
老師您好,因?yàn)檎吒咂罂梢蕴钏募径裙藤Y一次性扣除與加計(jì)扣除,我對(duì)于固資加速優(yōu)惠明細(xì)表不太理解,請(qǐng)問(wèn)圖片,標(biāo)注綠色的"享受加速政策計(jì)算的折舊額"是什么意思?是符合政策了,所以原值都是可以加速折舊么?還是要減去凈殘值?我列的背景條件下,自己算的是對(duì)的么?請(qǐng)老師看下
老師,我是物流公司一般納稅人,開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,為解決員工工資并規(guī)避社保等問(wèn)題,我可以把工資轉(zhuǎn)給第三方嗎?第三方開(kāi)具物流輔助服務(wù)-配送服務(wù)嗎?6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣符合規(guī)定嗎?或者有什么好的方法嗎?
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減值準(zhǔn)備對(duì)方科目怎樣設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模開(kāi)出去的普票稅額為零是怎么回事呢,可以這樣開(kāi)的嗎
國(guó)企固定資產(chǎn)未到折舊年限已經(jīng)無(wú)法使用了,需要下賬應(yīng)該怎么做?
老師好,公司替員工承擔(dān)了個(gè)稅,沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅,直接交個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ,可以不
請(qǐng)問(wèn):這道題讀不懂啥意思?
老師,各行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的表格模板都是一樣的嗎?我們家從外面購(gòu)買(mǎi)原材料及各種配件,然后加工組裝成成品,然后銷(xiāo)售,這算是加工生產(chǎn)企業(yè)吧? 有的資產(chǎn)負(fù)債表看起來(lái)好復(fù)雜
老師,您好,債務(wù)重組是按合同簽訂日的價(jià)值還是辦理完轉(zhuǎn)讓手續(xù)之日?
老師,我們是電商企業(yè),我們?cè)诰€上開(kāi)了店鋪賣(mài)保健品,之后這個(gè)保健品是代賣(mài)的,采購(gòu)不通過(guò)我們,之后收款在對(duì)公店鋪,這部分也不提現(xiàn),但是現(xiàn)在不是有政策規(guī)定報(bào)送平臺(tái)數(shù)據(jù)嗎,這部分我們做賬怎么做啊,實(shí)際我們也不采購(gòu)啊
學(xué)校食堂購(gòu)買(mǎi)的雨鞋支出事由寫(xiě)什么?