你好,題目的具體要求是什么?
鴻遠(yuǎn)公司12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。1.從銀行提取現(xiàn)金3000元。2.5日向甲公司銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票:價(jià)款50000元,增值稅額6500元??铐?xiàng)全部收到,3.19日,行政管理部門門購買辦公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企業(yè)賒購材料-批,取得了增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅額2600元,開出了面值為22600元的商業(yè)承兌匯票。材料運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫5.25日以銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10000元。6.26日收到客戶支付的違約金收入30000元存入銀行。7.31日,當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資50000元,工資費(fèi)用分配匯總表列示:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資20000元;生產(chǎn)部門管理人員工資10000元;管理部門人員工資8000元;專設(shè)產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)人員.工資12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品成本75000元。10.31日,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交城建稅210元,教育費(fèi)附加90元。
1.5日,采購甲材料一批,買價(jià)20000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅2600元,運(yùn)雜費(fèi)500元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。2.7日,上述材料運(yùn)達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫。3.10日,用銀行存款預(yù)付明年的大眾日?qǐng)?bào)報(bào)社報(bào)刊訂閱費(fèi)1200元。4.12日,用現(xiàn)金支付行政管理部門辦公用品費(fèi)200元。5.15日,銷售A產(chǎn)品600件,每件500元,計(jì)300000元,銷項(xiàng)增值稅39000元,價(jià)稅款當(dāng)即收存銀行。6.18日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間4000元,行政管理部門1000元。7.20日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10000元。8.31日,結(jié)算本月應(yīng)付工資34000元,其中生產(chǎn)工人工資25000元,車間管理人員工資3000元,行政管理人員工資6000元。9.31日,將本月發(fā)生的制造費(fèi)用7000元轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。10.31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本180000元。11.31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅2800元。12.31日,將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000元結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”賬戶。
1.5日,采購甲材料一批,買價(jià)20000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅2600元,運(yùn)雜費(fèi)500元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。2.7日,上述材料運(yùn)達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫。3.10日,用銀行存款預(yù)付明年的大眾日?qǐng)?bào)報(bào)社報(bào)刊訂閱費(fèi)1200元。4.12日,用現(xiàn)金支付行政管理部門辦公用品費(fèi)200元。5.15日,銷售A產(chǎn)品600件,每件500元,計(jì)300000元,銷項(xiàng)增值稅39000元,價(jià)稅款當(dāng)即收存銀行。6.18日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間4000元,行政管理部門1000元。7.20日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10000元。8.31日,結(jié)算本月應(yīng)付工資34000元,其中生產(chǎn)工人工資25000元,車間管理人員工資3000元,行政管理人員工資6000元。9.31日,將本月發(fā)生的制造費(fèi)用7000元轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。10.31日,結(jié)轉(zhuǎn)已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本180000元。11.31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅2800元。12.31日,將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000元結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”賬戶。
企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會(huì)計(jì)分錄。(1)2日,購進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元(3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個(gè)月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500
企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會(huì)計(jì)分錄。(1)2日,購進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元(3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個(gè)月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對(duì)方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師,麻煩做一下它的分錄
1 借:在途物資 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600 貸:銀行存款 226000 2 借:原材料 200000 貸:在途物資 200000 3 借:預(yù)付賬款 1200 貸:銀行存款 1200 4借:管理費(fèi)用200 貸:庫存現(xiàn)金200 5 借:銀行存款39000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900 6 借:生產(chǎn)成本25000 制造費(fèi)用3000 管理費(fèi)用6000 貸:應(yīng)付職工薪酬34000 7借:生產(chǎn)成本7000 貸:制造費(fèi)用7000 8借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180000 貸:生產(chǎn)成本180000 9借:稅金及附加2800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅2800 10借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 貸:本年利潤(rùn)300000