您好,原值是看長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原始入賬金額

2020年底長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方是30000,2021年借:管理費(fèi)用30000 貸 長(zhǎng)期待攤30000,那么企業(yè)所得稅匯算清繳的長(zhǎng)期待攤原值和累計(jì)攤銷怎么填寫,還有資產(chǎn)計(jì)稅金額
請(qǐng)問(wèn)2022年初長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為02021年已攤銷完2022年沒(méi)有攤銷費(fèi)用那2022年度所得稅匯算清繳還需要填長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)嗎?還是需要填原值和累計(jì)攤銷,本年攤銷填0以后每年都要填原值和累計(jì)攤銷是嗎?
所得稅匯算清繳2022長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值怎么填,有的待攤費(fèi)用己經(jīng)攤完了,是不是寫2021年期末余值?
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候,對(duì)方財(cái)務(wù)只肯給11月份底財(cái)務(wù)報(bào)表和一張科目余額表給我,后期我申報(bào)第四期財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)數(shù)據(jù),忘記核對(duì)申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬(wàn)的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師您好,公司剛開(kāi)業(yè),和老板借了5萬(wàn)用于日常開(kāi)支,計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)著吧?
老師好! 我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司找個(gè)人貸款,這個(gè) 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計(jì)提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請(qǐng)問(wèn)員工去出差,住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒(méi)有入庫(kù),直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,普票,未達(dá)起征點(diǎn),不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會(huì)計(jì)分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬(wàn)元,期未余額100.36萬(wàn)元,第二季年初余額1126萬(wàn),期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬(wàn),期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對(duì)的?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝!


那這個(gè)要查賬嗎?只有2020年的余額
您好,是需要看原值的,歷史原值
意思是查第一次入賬的金額,那2021年的攤銷就填3萬(wàn)嗎?累計(jì)也是3萬(wàn)?
您好,是的,填寫的是不正確,累計(jì)攤銷是賬面原值
2021攤銷填3萬(wàn),累計(jì)填原值對(duì)吧
您好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本期3萬(wàn)元攤銷對(duì)應(yīng)原值是多少
10萬(wàn),那么累計(jì)就填10萬(wàn),2021填3萬(wàn)對(duì)吧
您好,是的,您的理解非常正確