你好,填寫的是你當(dāng)時(shí)入賬的原值。
2020年底長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方是30000,2021年借:管理費(fèi)用30000 貸 長(zhǎng)期待攤30000,那么企業(yè)所得稅匯算清繳的長(zhǎng)期待攤原值和累計(jì)攤銷怎么填寫,還有資產(chǎn)計(jì)稅金額
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2021年已攤完,2022年沒有費(fèi)用發(fā)生,那今年匯算清繳還需要填這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值和累計(jì)攤銷嗎?
請(qǐng)問老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2021年已攤完,2022年沒有費(fèi)用發(fā)生,那今年匯算清繳還需要填這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值和累計(jì)攤銷嗎?
請(qǐng)問2022年初長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為02021年已攤銷完2022年沒有攤銷費(fèi)用那2022年度所得稅匯算清繳還需要填長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)嗎?還是需要填原值和累計(jì)攤銷,本年攤銷填0以后每年都要填原值和累計(jì)攤銷是嗎?
企業(yè)所得稅匯算,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值怎么填寫
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買方說(shuō)要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)
包含著已經(jīng)攤銷完。